有価証券報告書
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 注1 2,028,448 | 注1 2,039,361 |
| 売上原価 | 注1 1,743,262 | 注1 1,735,466 |
| 売上総利益 | 285,186 | 303,895 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 417 | 922 |
| 役員報酬及び給料手当 | 51,098 | 51,634 |
| 減価償却費 | 9,003 | 9,299 |
| 研究開発費 | 47,293 | 39,369 |
| 支払手数料 | 23,519 | 22,692 |
| 引合費用 | 21,650 | 20,727 |
| その他 | 36,220 | 37,214 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 189,202 | 181,859 |
| 営業利益 | 95,983 | 122,035 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 注1 1,783 | 注1 2,263 |
| 受取配当金 | 注1 13,013 | 注1 16,511 |
| 為替差益 | 4,286 | - |
| その他 | 1,027 | 1,791 |
| 営業外収益合計 | 20,111 | 20,566 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 注1 11,499 | 注1 10,602 |
| 社債利息 | 3,918 | 3,269 |
| 為替差損 | - | 2,895 |
| 固定資産除却損 | 3,873 | 5,095 |
| その他 | 3,656 | 12,559 |
| 営業外費用合計 | 22,948 | 34,422 |
| 経常利益 | 93,145 | 108,179 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 注2 33,134 | 注1,注2 31,501 |
| 固定資産売却益 | 注1,注3 3,136 | 注1,注3 11,456 |
| 特別利益合計 | 36,271 | 42,957 |
| 特別損失 | ||
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | - | 64,126 |
| 事業構造改善費用 | 注4 4,706 | 注4 54,078 |
| 減損損失 | - | 3,203 |
| 投資有価証券評価損 | 注5 3,501 | 注5 2,639 |
| 特別損失合計 | 8,207 | 124,047 |
| 税引前当期純利益 | 121,209 | 27,089 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,533 | 38,856 |
| 法人税等調整額 | 26,296 | △29,292 |
| 法人税等合計 | 29,829 | 9,564 |
| 当期純利益 | 91,380 | 17,525 |