IHI(7013)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,304,038 | 1,455,844 |
| 売上原価 | 1,081,630 | 1,210,313 |
| 売上総利益 | 222,408 | 245,531 |
| 販売費及び一般管理費 | 169,137 | 182,278 |
| 全事業営業利益 | 53,271 | 63,253 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 640 | 721 |
| 受取配当金 | 3,389 | 1,648 |
| 持分法による投資利益 | 5,397 | - |
| 為替差益 | 4,244 | 5,274 |
| 契約納期遅延に係る未払費用の取崩益 | - | 2,210 |
| その他の営業外収益 | 6,653 | 3,054 |
| 営業外収益計 | 20,323 | 12,907 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,020 | 4,221 |
| 持分法による投資損失 | - | 1,701 |
| 契約納期遅延に係る費用 | 4,019 | - |
| その他の営業外費用 | 12,320 | 13,709 |
| 営業外費用計 | 20,359 | 19,631 |
| 当期経常利益 | 53,235 | 56,529 |
| 特別利益 | ||
| 事業分離における移転利益 | 7,500 | - |
| 特別利益計 | 7,500 | - |
| 特別損失 | ||
| 関係会社事業損失 | - | 29,089 |
| 減損損失 | 245 | 175 |
| 特別損失計 | 245 | 29,264 |
| 税引前当年度純利益 | 60,490 | 27,265 |
| 法人税 | 22,385 | 29,827 |
| 法人税等調整額 | 2,608 | -9,309 |
| 法人税等合計 | 24,993 | 20,518 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 35,497 | 6,747 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 2,364 | -2,335 |
| 当年度純利益 | 33,133 | 9,082 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 608,678 | 689,269 |
| 売上原価 | 521,148 | 599,925 |
| 売上総利益 | 87,530 | 89,343 |
| 販売費及び一般管理費 | 76,139 | 78,092 |
| 全事業営業利益 | 11,390 | 11,251 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 21,106 | 28,155 |
| 為替差益 | 2,823 | 5,428 |
| 契約納期遅延に係る未払費用の取崩益 | - | 2,413 |
| その他 | 5,636 | 1,301 |
| 営業外収益計 | 29,566 | 37,298 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,935 | 2,576 |
| 契約納期遅延に係る費用 | 3,989 | - |
| その他 | 8,444 | 9,581 |
| 営業外費用計 | 15,370 | 12,157 |
| 当期経常利益 | 25,586 | 36,392 |
| 特別利益 | ||
| 株式交換利益 | 7,952 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | 1,440 | - |
| 特別利益計 | 9,393 | - |
| 特別損失 | ||
| 関係会社事業損失 | - | 30,538 |
| 関係会社出資金評価損 | 10,413 | 1,769 |
| 関係会社損失引当金繰入額 | - | 648 |
| 関係会社株式評価損 | - | 622 |
| 減損損失 | 19 | - |
| 特別損失計 | 10,433 | 33,578 |
| 税引前当年度純利益 | 24,547 | 2,813 |
| 法人税 | 7,186 | 11,609 |
| 法人税等調整額 | 2,122 | -9,028 |
| 法人税等合計 | 9,308 | 2,581 |
| 当年度純利益 | 15,238 | 232 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 90 | -494 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 引合費用 | 13,277 | 13,623 |
| 貸倒引当金繰入額 | 309 | 189 |
| 役員・従業員給与手当 | 64,670 | 68,545 |
| 旅費及び交通費 | 6,225 | 7,182 |
| 研究開発費 | 29,510 | 32,674 |
| 業務委託費 | 7,148 | 7,791 |
| 共通部門費受入額 | 4,203 | 4,071 |
| 減価償却費 | 6,354 | 7,886 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 33,528 | 37,022 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 引合費用 | 7,969 | 7,531 |
| 貸倒引当金繰入額 | 406 | 232 |
| 役員・従業員給与手当 | 21,683 | 22,609 |
| 旅費及び交通費 | 2,447 | 2,507 |
| 試験研究費 | 22,141 | 23,548 |
| 業務委託費 | 4,969 | 5,682 |
| 共通部門費受入額 | 4,202 | 4,070 |
| 減価償却費 | 2,102 | 2,893 |