7201 日産自動車

7201
2024/04/24
時価
2兆2294億円
PER 予
5.62倍
2010年以降
赤字-88.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.31-1.38倍
(2010-2023年)
配当 予
2.7%
ROE 予
6.57%
ROA 予
1.99%
資料
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訂正有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2019年5月14日 16:54
【資料】
訂正有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高11,720,04111,951,169
売上原価9,422,5519,814,001
売上総利益2,297,4902,137,168
販売費
及び一般管理費
広告宣伝費313,406304,328
サービス保証料79,12574,569
製品保証引当金繰入額131,059122,135
販売諸費251,378251,593
給料及び手当402,202410,156
退職給付費用20,80917,883
消耗品費4,0834,413
減価償却費50,77353,928
貸倒引当金繰入額88,55090,461
のれん償却額1,8181,057
その他212,059231,885
販売費・一般管理費計1,555,2621,562,408
全事業営業利益742,228574,760
営業外収益
受取利息15,86821,092
受取配当金9,4166,663
持分法による投資利益148,178205,645
デリバティブ収益33,419
雑収入20,91415,938
営業外収益計227,795249,338
営業外費用
支払利息14,12812,670
デリバティブ損失5,001
為替差損65,28926,772
債権流動化費用10,90613,854
雑支出14,96715,499
営業外費用計105,29073,796
当期経常利益864,733750,302
特別利益
固定資産売却益7,11410,408
関係会社株式売却益111,502
事業譲渡益9,788
その他8,6632,184
特別利益計137,06712,592
特別損失
固定資産売却損9,2564,149
固定資産廃棄損11,25310,644
投資有価証券売却損3,865259
減損損失5,53216,166
支払補償費13,612
その他6,7377,321
特別損失計36,64352,151
税引前当年度純利益965,157710,743
法人税275,818140,571
法人税等調整額-11,179-193,485
法人税等合計264,639-52,914
四半期純利益700,518763,657
非支配株主に帰属する四半期純利益37,01916,765
親会社株主に帰属する四半期純利益663,499746,892

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高3,729,3353,750,617
売上原価3,151,3013,247,114
売上総利益578,034503,502
販売費及び一般管理費292,992343,854
全事業営業利益285,041159,648
営業外収益
受取利息6,4473,360
受取配当金249,72523,402
受取保証料17,60320,165
貸倒引当金戻入額4,4186,507
その他5,3024,744
営業外収益計283,49758,179
営業外費用
支払利息6,9505,916
デリバティブ損失225133
為替差損3,9727,327
貸倒引当金繰入額2,7433,843
その他2,6532,649
営業外費用計16,54319,869
当期経常利益551,995197,958
特別利益
固定資産売却益89207
関係会社株式売却益143,401
投資有価証券売却益0161
受取補償金929
その他11277
特別利益計143,6031,376
特別損失
固定資産売却損264357
固定資産廃棄損5,1805,068
減損損失40711,014
関係会社株式売却損8,908
関係会社株式評価損12,872
その他20052
特別損失計14,96229,365
税引前当年度純利益680,637169,969
法人税87,65144,999
法人税等調整額7,033-4,075
法人税等合計94,68540,924
四半期純利益585,951129,044

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費490,354495,824
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額2,1213,802

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
サービス保証料31,49242,459
製品保証引当金繰入額20,55716,286
販売諸費33,99961,361
給料及び手当72,81382,155
退職給付費用2,0861,374
業務委託費38,65538,201
減価償却費17,93319,457
貸倒引当金繰入額-1,366517