有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,211 | 4,580 |
受取手形及び売掛金 | 19,826 | 27,298 |
たな卸資産 | 14,465 | 16,013 |
繰延税金資産 | 1,032 | 962 |
その他 | 3,777 | 3,245 |
流動資産計 | 44,314 | 52,101 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 36,750 | 41,059 |
減価償却累計額 | -19,660 | -21,932 |
建物及び構築物(純額) | 17,089 | 19,127 |
機械装置及び運搬具 | 96,411 | 106,626 |
減価償却累計額 | -71,991 | -76,264 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,419 | 30,361 |
工具 | 89,827 | 106,862 |
減価償却累計額 | -80,222 | -88,084 |
工具 | 9,604 | 18,778 |
土地 | 7,575 | 7,943 |
建設仮勘定 | 9,685 | 14,778 |
有形固定資産合計 | 68,374 | 90,989 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 138 | 177 |
その他 | 15 | 17 |
無形固定資産合計 | 153 | 194 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,444 | 7,278 |
長期貸付金 | 747 | 129 |
繰延税金資産 | 659 | 745 |
その他 | 699 | 725 |
貸倒引当金 | -415 | -109 |
投資その他の資産合計 | 9,135 | 8,769 |
固定資産計 | 77,664 | 99,954 |
資産の部合計 | 121,979 | 152,055 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 17,110 | 23,052 |
短期借入金 | 18,136 | 21,187 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,292 | 8,555 |
未払金 | 4,041 | 4,707 |
未払法人税等 | 1,217 | 1,148 |
賞与引当金 | 1,176 | 1,215 |
設備関係支払手形 | 928 | 1,100 |
その他 | 3,268 | 4,604 |
流動負債計 | 53,472 | 65,672 |
固定負債 | ||
社債 | 100 | - |
長期借入金 | 13,238 | 18,192 |
繰延税金負債 | 734 | 366 |
退職給付引当金 | 3,544 | - |
役員退職慰労引当金 | 272 | 251 |
債務保証損失引当金 | 357 | 428 |
退職給付に係る負債 | - | 5,704 |
その他 | 284 | 235 |
固定負債計 | 18,532 | 25,178 |
負債の部合計 | 72,004 | 90,851 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,240 | 4,366 |
資本剰余金 | 12,237 | 13,459 |
利益剰余金 | 30,328 | 33,339 |
自己株式 | -1,062 | |
株主資本合計 | 44,743 | 51,165 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 988 | 1,031 |
為替換算調整勘定 | -2,654 | 2,408 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -719 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,666 | 2,720 |
少数株主持分 | 6,897 | 7,318 |
純資産の部合計 | 49,974 | 61,204 |
負債・純資産合計 | 121,979 | 152,055 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 2,157 | 2,151 |
受取手形 | 13 | 19 |
売掛金 | 8,772 | 11,712 |
製品 | 184 | 183 |
原材料 | 108 | 121 |
仕掛品 | 2,055 | 2,578 |
貯蔵品 | 402 | 411 |
前払費用 | 81 | 104 |
繰延税金資産 | 666 | 591 |
未収入金 | 1,731 | 2,137 |
その他の流動資産 | 264 | 387 |
流動資産計 | 16,436 | 20,398 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 3,913 | 3,722 |
構築物(純額) | 198 | 245 |
機械及び装置(純額) | 3,924 | 3,956 |
車両及び運搬具 | 33 | 31 |
工具器具・備品(純額) | 4,168 | 8,090 |
土地 | 6,616 | 6,616 |
建設仮勘定 | 3,844 | 4,905 |
有形固定資産合計 | 22,697 | 27,568 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 74 | 100 |
施設利用権 | 0 | 0 |
その他の無形固定資産 | 14 | 17 |
無形固定資産合計 | 89 | 117 |
投資その他の資産 | ||
有価証券 | 429 | 354 |
関係会社株式 | 16,591 | 16,448 |
出資金 | 3 | 3 |
関係会社出資金 | 4,218 | 4,218 |
長期貸付金 | 733 | 104 |
長期前払費用 | - | 0 |
その他の投資等 | 169 | 68 |
貸倒引当金(貸方) | -415 | -109 |
投資その他の資産合計 | 21,730 | 21,089 |
固定資産計 | 44,518 | 48,775 |
資産の部合計 | 60,954 | 69,174 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,597 | 2,215 |
買掛金 | 3,844 | 5,561 |
借入金 | 5,900 | 6,400 |
1年以内償還予定社債 | 300 | 100 |
1年以内返済予定長期借入金 | 4,113 | 4,637 |
リース債務 | 10 | 9 |
未払金 | 2,257 | 2,467 |
未払費用 | 394 | 535 |
未払法人税等 | 62 | 51 |
前受金 | 734 | 416 |
預り金 | 57 | 64 |
賞与引当金 | 1,108 | 1,215 |
設備関係支払手形 | 928 | 1,100 |
その他の流動負債 | 5 | 5 |
流動負債計 | 21,314 | 24,780 |
固定負債 | ||
社債 | 100 | - |
長期借入金 | 8,620 | 8,644 |
リース債務 | 16 | 6 |
長期未払金 | 35 | 36 |
繰延税金負債 | 425 | 547 |
退職給付引当金 | 1,895 | 1,781 |
役員退職慰労引当金 | 272 | 251 |
債務保証損失引当金 | 357 | 428 |
資産除去債務 | 12 | 12 |
長期預り金 | 16 | 16 |
固定負債計 | 11,753 | 11,726 |
負債の部合計 | 33,067 | 36,506 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,240 | 4,366 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 12,237 | 13,363 |
その他資本剰余金 | 0 | 95 |
資本剰余金合計 | 12,237 | 13,459 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 261 | 261 |
その他利益剰余金 | ||
配当準備積立金 | 948 | 1,148 |
別途積立金 | 9,221 | 10,421 |
繰越利益剰余金 | 2,052 | 1,979 |
利益剰余金合計 | 12,483 | 13,810 |
自己株式 | -1,062 | |
株主資本合計 | 26,898 | 31,635 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 988 | 1,031 |
その他の包括利益累計額合計 | 988 | 1,031 |
純資産の部合計 | 27,886 | 32,667 |
負債・純資産合計 | 60,954 | 69,174 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 7,056 | 6,756 |
仕掛品 | 3,459 | 4,823 |
原材料及び貯蔵品 | 3,950 | 4,433 |
たな卸資産 | 14,465 | 16,013 |
注記等(個別)
勘定科目 |
---|