訂正有価証券報告書-第60期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

【提出】
2021/12/27 9:53
【資料】
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【項目】
151項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年8月31日)
当事業年度
(2019年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金106,673千円81,030千円
賞与に対する法定福利費33,26527,864
棚卸資産評価損30,75868,048
未払事業税等40,96777,053
退職給付引当金86,38695,843
役員退職慰労引当金39,36224,248
その他33,07337,519
繰延税金資産合計370,486411,607
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,107,894△182,009
繰延税金負債合計△1,107,894△182,009
繰延税金資産の純額(負債は△)△737,407229,598

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年8月31日)
当事業年度
(2019年8月31日)
法定実効税率30.7%30.5%
(調整)
試験研究費等の特別税額控除△5.5△2.7
その他0.40.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.628.2