有価証券報告書-第61期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 13:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
150項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年8月31日)
当事業年度
(2020年8月31日)
繰延税金資産
賞与引当金81,030千円80,843千円
賞与に対する法定福利費27,86413,014
棚卸資産評価損68,0486,040
未払事業税等77,05314,553
退職給付引当金95,843119,477
役員退職慰労引当金24,24828,168
その他37,51940,863
繰延税金資産合計411,607302,961
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△182,009△49,065
繰延税金負債合計△182,009△49,065
繰延税金資産の純額(負債は△)229,598253,895

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年8月31日)
当事業年度
(2020年8月31日)
法定実効税率30.5%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
試験研究費等の特別税額控除△2.7
その他0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.2