ジオマテック(6907)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,412,618 | 6,414,190 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,592,713 | 1,788,175 |
| 有価証券 | 552,056 | 1,551,422 |
| たな卸資産 | 1,012,688 | - |
| 商品及び製品 | - | 231,346 |
| 仕掛品 | - | 89,455 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 525,610 |
| その他 | 175,730 | 134,066 |
| 貸倒引当金 | -1,933 | -1,703 |
| 流動資産合計 | 11,743,873 | 10,732,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,333,527 | 10,239,721 |
| 減価償却累計額 | -7,826,689 | -8,001,030 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,506,838 | 2,238,691 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,551,153 | 24,461,028 |
| 減価償却累計額 | -22,303,766 | -22,320,931 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,247,387 | 2,140,097 |
| 工具 | 1,308,495 | 1,295,398 |
| 減価償却累計額 | -1,006,641 | -1,077,002 |
| 工具 | 301,854 | 218,395 |
| 土地 | 2,500,162 | 2,500,162 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 656,557 | 11,544 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,212,800 | 7,108,891 |
| 無形固定資産 | 55,261 | 45,426 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 794,845 | 517,125 |
| 長期貸付金 | 36,922 | 41,037 |
| 繰延税金資産 | 10,909 | 15,674 |
| その他 | 677,257 | 673,879 |
| 貸倒引当金 | -5,676 | -6,523 |
| 投資その他の資産合計 | 1,514,258 | 1,241,192 |
| 固定資産合計 | 9,782,320 | 8,395,511 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,526,194 | 19,128,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,124,306 | 392,697 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 611,892 | 737,548 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 未払法人税等 | 31,413 | 21,512 |
| 繰延税金負債 | 14,823 | 4,854 |
| 賞与引当金 | 188,141 | 113,387 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | - |
| 設備関係支払手形 | 268,643 | 60,607 |
| その他 | 434,220 | 260,115 |
| 流動負債合計 | 2,683,442 | 1,790,722 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,240,502 | 1,577,681 |
| 退職給付引当金 | 249,400 | 202,141 |
| 役員退職慰労引当金 | 266,057 | 252,095 |
| その他 | 3,675 | 3,675 |
| 固定負債合計 | 1,759,634 | 2,035,592 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,443,076 | 3,826,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,043,850 | 4,043,850 |
| 資本剰余金 | 8,297,350 | 8,297,350 |
| 利益剰余金 | 5,147,127 | 3,851,564 |
| 自己株式 | -811,032 | -811,032 |
| 株主資本合計 | 16,677,295 | 15,381,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 252,370 | 60,883 |
| 為替換算調整勘定 | 153,452 | -140,857 |
| 評価・換算差額等合計 | 405,823 | -79,973 |
| 純資産合計 | 17,083,118 | 15,301,759 |
| 負債純資産合計 | 21,526,194 | 19,128,074 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,335,787 | 6,051,523 |
| 受取手形 | 109,966 | 83,195 |
| 売掛金 | 3,211,230 | 1,540,745 |
| 有価証券 | 552,056 | 1,551,422 |
| 商品 | 38,686 | - |
| 製品 | 160,784 | - |
| 商品及び製品 | - | 179,194 |
| 仕掛品 | 102,902 | 66,286 |
| 原材料 | 392,820 | - |
| 貯蔵品 | 153,906 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 435,277 |
| 前払費用 | 60,358 | 52,695 |
| 未収収益 | 1,468 | 3,715 |
| 未収入金 | 86,712 | 66,867 |
| その他 | 38,601 | 62,980 |
| 貸倒引当金 | -1,933 | -1,703 |
| 流動資産合計 | 11,243,348 | 10,092,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,391,490 | 9,361,153 |
| 減価償却累計額 | -7,320,604 | -7,476,639 |
| 建物(純額) | 2,070,885 | 1,884,513 |
| 構築物 | 579,981 | 568,527 |
| 減価償却累計額 | -484,877 | -492,394 |
| 構築物(純額) | 95,104 | 76,133 |
| 機械及び装置 | 22,806,717 | 22,947,920 |
| 減価償却累計額 | -21,829,898 | -21,787,063 |
| 機械及び装置(純額) | 976,819 | 1,160,856 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 11,445 | 11,195 |
| 減価償却累計額 | -11,023 | -10,909 |
| 車両運搬具(純額) | 421 | 285 |
| 工具 | 1,040,031 | 1,064,414 |
| 減価償却累計額 | -874,017 | -935,048 |
| 工具 | 166,013 | 129,366 |
| 土地 | 2,500,162 | 2,500,162 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 648,441 | 11,544 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,457,849 | 5,762,862 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,252 | 6,252 |
| 施設利用権 | 1,668 | 463 |
| ソフトウエア | 5,384 | 4,504 |
| 無形固定資産合計 | 13,305 | 11,220 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 794,845 | 517,125 |
| 関係会社出資金 | 1,943,819 | 1,943,819 |
| 長期貸付金 | 5,672 | 4,196 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 31,250 | 36,841 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 160,000 |
| 長期前払費用 | 1,565 | 614 |
| 保険積立金 | 523,039 | 520,076 |
| その他 | 151,815 | 152,928 |
| 貸倒引当金 | -5,676 | -6,523 |
| 投資その他の資産合計 | 3,446,332 | 3,329,078 |
| 固定資産合計 | 9,917,486 | 9,103,161 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,160,835 | 19,195,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 771,096 | 241,254 |
| 買掛金 | 283,476 | 107,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 551,892 | 677,548 |
| 未払金 | 147,958 | 65,394 |
| 未払費用 | 129,374 | 118,869 |
| 未払法人税等 | 31,413 | 21,512 |
| 繰延税金負債 | 14,823 | 4,854 |
| 前受金 | 8,763 | 16,176 |
| 預り金 | 11,152 | 10,424 |
| 賞与引当金 | 188,141 | 113,387 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | - |
| 設備関係支払手形 | 268,643 | 60,607 |
| その他 | 40,425 | 8,685 |
| 流動負債合計 | 2,457,162 | 1,446,265 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,145,502 | 1,542,681 |
| 繰延税金負債 | 4,765 | - |
| 退職給付引当金 | 249,400 | 202,141 |
| 役員退職慰労引当金 | 266,057 | 252,095 |
| その他 | 3,675 | 3,675 |
| 固定負債合計 | 1,669,399 | 2,000,592 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,126,561 | 3,446,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,043,850 | 4,043,850 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,297,350 | 8,297,350 |
| 資本剰余金合計 | 8,297,350 | 8,297,350 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 182,170 | 182,170 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 29,383 | 7,282 |
| 別途積立金 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,840,181 | 767,999 |
| 利益剰余金合計 | 5,251,734 | 4,157,452 |
| 自己株式 | -811,032 | -811,032 |
| 株主資本合計 | 16,781,902 | 15,687,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 252,370 | 60,883 |
| 評価・換算差額等合計 | 252,370 | 60,883 |
| 純資産合計 | 17,034,273 | 15,748,504 |
| 負債純資産合計 | 21,160,835 | 19,195,362 |