有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,788,125 | 1,485,800 |
受取手形及び売掛金 | 1,261,249 | 1,568,718 |
有価証券 | 129,339 | 141,660 |
商品及び製品 | 543,594 | 685,486 |
仕掛品 | 75,042 | 121,542 |
原材料及び貯蔵品 | 503,267 | 648,352 |
繰延税金資産 | 67,503 | 88,170 |
未収入金 | 57,542 | 82,125 |
その他の流動資産 | 26,379 | 68,229 |
流動資産計 | 4,452,044 | 4,890,085 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 2,926,606 | 2,639,552 |
減価償却累計額 | -1,864,349 | -1,853,385 |
減損損失累計額 | -128,828 | -56,443 |
建物・構築物(純額) | 933,428 | 729,722 |
機械・運搬具 | 1,658,828 | 1,708,819 |
減価償却累計額 | -1,409,273 | -1,447,832 |
減損損失累計額 | -76,563 | -75,214 |
機械・運搬具(純額) | 172,991 | 185,772 |
工具器具・備品 | 315,470 | 226,560 |
減価償却累計額 | -296,252 | -203,717 |
減損損失累計額 | -4,498 | -996 |
工具器具・備品(純額) | 14,720 | 21,847 |
土地 | 1,544,809 | 1,544,809 |
有形固定資産合計 | 2,665,949 | 2,482,151 |
無形固定資産 | | |
土地使用権 | 176,571 | 204,365 |
その他の無形固定資産 | 5,849 | 21,551 |
無形固定資産合計 | 182,420 | 225,916 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 92,005 | 104,448 |
繰延税金資産 | 6,640 | 7,250 |
その他の投資等 | 163,058 | 167,032 |
貸倒引当金(貸方) | - | -661 |
投資その他の資産合計 | 261,704 | 278,070 |
固定資産計 | 3,110,075 | 2,986,138 |
資産の部合計 | 7,562,119 | 7,876,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 417,825 | 480,545 |
電子記録債務 | 603,319 | 583,698 |
借入金 | 50,000 | 50,000 |
1年以内返済予定長期借入金 | 116,960 | 16,800 |
未払法人税等 | 21,390 | 31,744 |
賞与引当金 | 40,611 | 92,715 |
役員賞与引当金 | 6,000 | 12,000 |
その他の流動負債 | 127,378 | 126,237 |
流動負債計 | 1,383,484 | 1,393,740 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,800 | 8,000 |
繰延税金負債 | 6,982 | 14,070 |
再評価に係る繰延税金負債 | 326,740 | 326,740 |
退職給付引当金 | 84,310 | - |
役員退職慰労引当金 | 38,957 | 26,324 |
退職給付に係る負債 | - | 143,626 |
資産除去債務 | 25,597 | - |
その他の固定負債 | 7,290 | 5,981 |
固定負債計 | 514,678 | 524,743 |
負債の部合計 | 1,898,163 | 1,918,483 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,241,700 | 1,241,700 |
資本剰余金 | 1,203,754 | 1,203,754 |
利益剰余金 | 3,135,552 | 3,289,207 |
自己株式 | -236,319 | -236,377 |
株主資本合計 | 5,344,687 | 5,498,284 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -13,522 | 9,541 |
繰延ヘッジ損益 | 4,324 | 3,037 |
土地再評価差額金 | 431,493 | 431,493 |
為替換算調整勘定 | -103,025 | 76,297 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -60,912 |
その他の包括利益累計額合計 | 319,269 | 459,456 |
少数株主持分 | - | - |
純資産の部合計 | 5,663,956 | 5,957,740 |
負債・純資産合計 | 7,562,119 | 7,876,224 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,539,584 | 1,325,687 |
受取手形 | 190,661 | 240,078 |
電子記録債権 | 42,168 | 74,320 |
売掛金 | 1,022,057 | 1,247,630 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 23,497 | 25,730 |
有価証券 | 129,339 | 141,660 |
商品及び製品 | 427,649 | 553,492 |
仕掛品 | 53,613 | 58,799 |
原材料及び貯蔵品 | 186,324 | 248,508 |
前払費用 | 6,713 | 5,315 |
繰延税金資産 | 66,943 | 86,930 |
未収入金 | 272,986 | 418,310 |
その他の流動資産 | 22,884 | 49,691 |
流動資産計 | 3,984,424 | 4,476,155 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備 | 2,507,799 | 2,191,671 |
減価償却累計額 | -1,629,072 | -1,578,720 |
減損損失累計額 | -106,396 | -54,763 |
建物及び附属設備(純額) | 772,329 | 558,186 |
構築物 | 156,960 | 127,547 |
減価償却累計額 | -122,332 | -116,193 |
減損損失累計額 | -22,431 | -1,680 |
構築物(純額) | 12,196 | 9,673 |
機械及び装置 | 1,281,265 | 1,258,362 |
減価償却累計額 | -1,121,379 | -1,116,319 |
減損損失累計額 | -73,793 | -73,051 |
機械及び装置(純額) | 86,091 | 68,992 |
車両及び運搬具 | 83,001 | 79,023 |
減価償却累計額 | -75,402 | -70,287 |
減損損失累計額 | -2,770 | -2,163 |
車両及び運搬具(純額) | 4,828 | 6,572 |
工具器具・備品 | 295,754 | 201,595 |
減価償却累計額 | -280,599 | -182,610 |
減損損失累計額 | -4,498 | -996 |
工具器具・備品(純額) | 10,656 | 17,988 |
土地 | 1,544,809 | 1,544,809 |
有形固定資産合計 | 2,430,913 | 2,206,222 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,430 | 6,876 |
電話加入権 | 418 | 418 |
無形固定資産合計 | 5,849 | 7,295 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 92,005 | 104,448 |
関係会社出資金 | 470,469 | 475,587 |
関係会社長期貸付金 | 211,477 | 205,840 |
破産債権 | - | 661 |
長期前払費用 | 3,709 | 243 |
長期差入保証金 | 28,581 | - |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
その他の投資等 | 21,809 | 61,010 |
貸倒引当金(貸方) | - | -661 |
投資その他の資産合計 | 928,054 | 947,129 |
固定資産計 | 3,364,817 | 3,160,646 |
資産の部合計 | 7,349,241 | 7,636,801 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 42,298 | 55,523 |
電子記録債務 | 603,319 | 583,698 |
買掛金 | 324,005 | 469,962 |
借入金 | 50,000 | 50,000 |
1年以内返済予定長期借入金 | 116,960 | 16,800 |
未払金 | 68,255 | 74,837 |
未払費用 | 40,266 | 40,204 |
未払法人税等 | 18,394 | 26,153 |
前受金 | 3,325 | 965 |
預り金 | 3,590 | 6,276 |
前受収益 | 2,551 | - |
賞与引当金 | 36,258 | 73,665 |
役員賞与引当金 | 6,000 | 12,000 |
設備関係未払金 | 3,136 | 1,917 |
その他の流動負債 | - | 1,736 |
流動負債計 | 1,318,362 | 1,413,739 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,800 | 8,000 |
繰延税金負債 | 6,982 | 14,070 |
再評価に係る繰延税金負債 | 326,740 | 326,740 |
退職給付引当金 | 80,287 | 68,033 |
役員退職慰労引当金 | 38,957 | 26,324 |
資産除去債務 | 25,597 | - |
その他の固定負債 | 7,290 | 5,981 |
固定負債計 | 510,655 | 449,150 |
負債の部合計 | 1,829,017 | 1,862,889 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,241,700 | 1,241,700 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,203,754 | 1,203,754 |
資本剰余金合計 | 1,203,754 | 1,203,754 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 167,250 | 167,250 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 35,458 | 33,649 |
別途積立金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
繰越利益剰余金 | 386,085 | 619,864 |
利益剰余金合計 | 2,888,794 | 3,120,763 |
自己株式 | -236,319 | -236,377 |
株主資本合計 | 5,097,928 | 5,329,840 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -13,522 | 9,541 |
繰延ヘッジ損益 | 4,324 | 3,037 |
土地再評価差額金 | 431,493 | 431,493 |
その他の包括利益累計額合計 | 422,295 | 444,071 |
純資産の部合計 | 5,520,223 | 5,773,912 |
負債・純資産合計 | 7,349,241 | 7,636,801 |