訂正有価証券報告書-第77期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「過年度税金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の注記事項の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度において「過年度税金」に表示しておりました0.3%、「その他」0.2%は、「その他」0.5%として組替えております。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
| 貸倒引当金 | 5,992千円 | 3,998千円 |
| 賞与引当金 | 30,495千円 | 35,389千円 |
| 未払事業税 | 1,432千円 | 14,119千円 |
| 未払事業所税 | 2,551千円 | 3,004千円 |
| 退職給付に係る負債 | 74,667千円 | 75,586千円 |
| 投資有価証券評価損 | 48,885千円 | 15,318千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 873千円 | 873千円 |
| 減損損失 | 3,070千円 | 3,070千円 |
| 繰越欠損金 | 250,336千円 | 167,465千円 |
| その他 | 41,825千円 | 51,040千円 |
| 繰延税金資産小計 | 460,130千円 | 369,866千円 |
| 評価性引当額 | △123,628千円 | △109,039千円 |
| 繰延税金資産合計 | 336,501千円 | 260,826千円 |
(繰延税金負債)
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
| 固定資産圧縮積立金 | △76,663千円 | △75,185千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,298,873千円 | △1,700,784千円 |
| その他 | △3,518千円 | △6,892千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,379,055千円 | △1,782,862千円 |
| 繰延税金負債の純額 | △1,042,554千円 | △1,522,035千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.0% | 30.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入され ない項目 | 1.1% | 0.5% |
| 役員賞与引当金繰入額 | 0.3% | 0.2% |
| 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 | △4.8% | △3.0% |
| 住民税均等割等 | 3.3% | 1.9% |
| 評価性引当額の増減 | △62.3% | △1.6% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正等 | 2.3% | ―% |
| 負ののれん発生益 | ―% | △4.6% |
| 外国子会社合算所得 | ―% | 0.7% |
| その他 | 0.5% | 0.8% |
| 税効果会計適用後の法人税等 の負担率 | △26.7% | 25.8% |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「過年度税金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の注記事項の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度において「過年度税金」に表示しておりました0.3%、「その他」0.2%は、「その他」0.5%として組替えております。