有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| (流動) | ||
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 29百万円 | 33百万円 |
| 未払事業税 | 32百万円 | 39百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1百万円 | 1百万円 |
| その他 | 58百万円 | 48百万円 |
| 小 計 | 121百万円 | 122百万円 |
| 評価性引当額 | △0百万円 | △0百万円 |
| 繰延税金資産計(流動) | 121百万円 | 122百万円 |
| (固定) | ||
| 長期未払金 | 71百万円 | 71百万円 |
| 退職給付引当金 | 408百万円 | 425百万円 |
| 保有株式等評価損 | 342百万円 | 343百万円 |
| 不正取引による影響額 | 461百万円 | 461百万円 |
| その他 | 49百万円 | 43百万円 |
| 小計 | 1,334百万円 | 1,346百万円 |
| 評価性引当額 | △469百万円 | △472百万円 |
| 繰延税金資産計(固定) | 864百万円 | 873百万円 |
| 繰延税金負債(固定)と相殺 | △864百万円 | △873百万円 |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | ―百万円 | ―百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| (固定) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,515百万円 | △1,564百万円 |
| 繰延税金負債計(固定) | △1,515百万円 | △1,564百万円 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 864百万円 | 873百万円 |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | △650百万円 | △690百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 31.0% | 31.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9% | 1.5% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.7% | △4.6% |
| 住民税均等割等 | 1.2% | 0.9% |
| 評価性引当額の増減 | △17.3% | 0.1% |
| 過年度法人税等 | △1.8% | 3.2% |
| 税額控除 | △2.2% | △2.9% |
| その他 | 0.2% | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.3% | 29.5% |