有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 15:00
【資料】
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【項目】
114項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金51百万円54百万円
役員退職慰労引当金42百万円48百万円
賞与引当金17百万円21百万円
貸倒引当金21百万円11百万円
未払事業税-百万円3百万円
未払事業所税1百万円0百万円
未払社会保険料3百万円4百万円
株式評価損24百万円24百万円
減損損失12百万円16百万円
繰越欠損金10百万円-百万円
その他9百万円5百万円
繰延税金資産小計196百万円192百万円
評価性引当額△54百万円△45百万円
繰延税金資産合計141百万円147百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△47百万円△70百万円
固定資産圧縮積立金△228百万円△222百万円
特別償却準備金△36百万円△29百万円
その他△1百万円-百万円
繰延税金負債合計△313百万円△322百万円
繰延税金資産(負債)の純額△171百万円△175百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差額の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
3.4%2.9%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△30.4%△29.4%
住民税均等割0.5%0.8%
評価性引当額の増減-%△2.0%
その他△0.2%0.5%
税効果会計適用後の法人税等
の負担率
4.1%3.4%

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