訂正有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/06/17 16:04
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認額31,010千円71,095千円
未払事業所税否認額10,166千円9,792千円
賞与引当金否認額62,002千円56,565千円
商品保証引当金否認額31,677千円56,893千円
たな卸資産評価損否認額45,179千円73,679千円
売掛金調整26,650千円25,228千円
その他31,302千円84,748千円
小計237,987千円378,005千円
評価性引当額△20,225千円△18,392千円
217,761千円359,612千円
繰延税金資産(固定)
長期未払金(役員退職慰労引当金)43,624千円43,624千円
固定資産減損損失否認額42,991千円38,378千円
減価償却超過額109,449千円127,041千円
投資有価証券評価損否認額10,738千円3,496千円
子会社繰越欠損金36,207千円-千円
資産除去債務182,689千円190,667千円
その他13,515千円23,437千円
小計439,216千円426,645千円
評価性引当額△96,907千円△55,540千円
繰越税金負債(固定)と相殺△113,437千円△105,307千円
228,872千円265,797千円
繰越税金資産合計446,633千円625,410千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金7,846千円6,568千円
資産除去債務105,590千円98,739千円
繰延税金資産(固定)との相殺△113,437千円△105,307千円
-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
差引:繰延税金資産の総額446,633千円625,410千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.4%0.1%
住民税均等割額5.4%2.0%
評価性引当額の増減0.1%△1.6%
持分法による投資損益0.1%△0.1%
税率変更による影響額-%1.0%
税額控除-%△2.8%
その他2.0%0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率46.036.8

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。