有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認額71,095千円64,646千円
未払事業所税否認額9,792千円9,670千円
賞与引当金否認額56,565千円64,481千円
商品保証引当金否認額56,893千円101,549千円
たな卸資産評価損否認額73,679千円63,026千円
売掛金調整25,228千円17,752千円
その他84,748千円162,267千円
小計378,005千円483,395千円
評価性引当額△18,392千円△15,497千円
359,612千円467,897千円
繰延税金資産(固定)
長期未払金(役員退職慰労引当金)43,624千円36,379千円
固定資産減損損失否認額38,378千円27,616千円
減価償却超過額127,041千円140,235千円
投資有価証券評価損否認額3,496千円3,172千円
資産除去債務190,667千円180,343千円
その他23,437千円30,238千円
小計426,645千円417,986千円
評価性引当額△55,540千円△41,974千円
繰越税金負債(固定)と相殺△105,307千円△97,990千円
265,797千円278,021千円
繰越税金資産合計625,410千円745,918千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金6,568千円14,625千円
資産除去債務98,739千円83,365千円
繰延税金資産(固定)との相殺△105,307千円△97,990千円
-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
差引:繰延税金資産の純額625,410千円745,918千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%0.1%
住民税均等割額2.0%1.7%
評価性引当額の増減△1.6%△0.4%
持分法による投資損益△0.1%△0.1%
税率変更による影響1.0%2.0%
税額控除△2.8%-%
その他0.2%△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.838.8

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。