有価証券報告書-第37期(2024/06/01-2025/05/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年5月31日) | 当事業年度 (2025年5月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 5百万円 | 5百万円 |
| 貸倒引当金 | 4百万円 | 3百万円 |
| 関係会社事業損失引当金 | 587百万円 | 871百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 133百万円 | 141百万円 |
| 退職給付引当金 | 44百万円 | 39百万円 |
| 一括償却資産 | 0百万円 | -百万円 |
| 賞与引当金 | 14百万円 | 3百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 636百万円 | 1,400百万円 |
| 減損損失 | 110百万円 | 194百万円 |
| 資産除去債務 | 352百万円 | 404百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 103百万円 | 106百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,818百万円 | 1,904百万円 |
| その他 | 19百万円 | 85百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 3,830百万円 | 5,161百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △1,818百万円 | △1,904百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,943百万円 | △3,214百万円 |
| 評価性引当額小計 | △3,762百万円 | △5,119百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 67百万円 | 42百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △72百万円 | △42百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △72百万円 | △42百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △4百万円 | △0百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。