有価証券報告書-第28期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が1,169百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が847百万円増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年2月28日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年2月28日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当連結会計年度 (2022年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| たな卸資産評価損 | 286百万円 | 192百万円 |
| 賞与引当金 | 73百万円 | 58百万円 |
| 未払事業税 | 53百万円 | 12百万円 |
| 法定福利費 | 15百万円 | 6百万円 |
| 繰越欠損金 | 5,110百万円 | 5,957百万円 |
| 貸倒引当金 | 0百万円 | 0百万円 |
| 減損損失 | 317百万円 | 789百万円 |
| ポイント引当金 | 71百万円 | 73百万円 |
| 資産除去債務 | 220百万円 | 246百万円 |
| その他 | 181百万円 | 149百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 6,330百万円 | 7,487百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △5,110百万円 | △5,957百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,198百万円 | △1,520百万円 |
| 評価性引当額小計 | △6,308百万円 | △7,478百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 22百万円 | 8百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △19百万円 | △2百万円 |
| 現物出資差額 | △53百万円 | △53百万円 |
| 資産除去債務(資産) | △20百万円 | △7百万円 |
| 無形固定資産(連結) | △373百万円 | △333百万円 |
| その他 | △1百万円 | △1百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △469百万円 | △398百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △447百万円 | △389百万円 |
(注)1.評価性引当額が1,169百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が847百万円増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年2月28日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 342 | 157 | 252 | 552 | 319 | 3,486 | 5,110百万円 |
| 評価性引当額 | △342 | △157 | △252 | △552 | △319 | △3,486 | △5,110百万円 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年2月28日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 162 | 251 | 557 | 291 | 16 | 4,678 | 5,957百万円 |
| 評価性引当額 | △162 | △251 | △557 | △291 | △16 | △4,678 | △5,957百万円 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。