有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
210項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金10,866百万円13,239百万円
繰延ヘッジ損失39,111百万円35,069百万円
関係会社株式159,031百万円159,565百万円
その他1,502百万円2,124百万円
繰延税金資産小計210,511百万円209,999百万円
評価性引当額△176,904百万円△179,342百万円
繰延税金資産合計33,606百万円30,656百万円
繰延税金負債
関係会社株式4,223百万円4,223百万円
預り金(BIP信託)163百万円207百万円
未収配当金692百万円1,045百万円
その他97百万円97百万円
繰延税金負債合計5,177百万円5,574百万円
繰延税金資産の純額28,429百万円25,082百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△65.91%△25.84%
評価性引当額の増減93.77%0.56%
交際費等の社外流出項目0.72%0.01%
株式発行法人に対する株式譲渡△65.61%△7.10%
その他3.04%1.70%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△3.37%△0.05%