有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業収益 | 1,009,408 | 1,125,405 |
営業原価 | 764,863 | 847,725 |
営業総利益 | 244,544 | 277,680 |
販売費及び一般管理費 | 78,345 | 85,184 |
全事業営業利益 | 166,199 | 192,495 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 284 | 268 |
受取配当金 | 4,556 | 4,634 |
持分法による投資利益 | 605 | 872 |
その他 | 5,503 | 3,605 |
営業外収益計 | 10,949 | 9,380 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,183 | 22,743 |
固定資産除却損 | 6,064 | 4,453 |
その他 | 6,049 | 4,827 |
営業外費用計 | 32,296 | 32,024 |
当期経常利益 | 144,851 | 169,851 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,709 | - |
投資有価証券売却益 | 11,350 | 1,013 |
負ののれん発生益 | - | 13,505 |
未払金取崩益 | 4,098 | - |
追加出資義務損失引当金戻入益 | 1,262 | - |
受取和解金 | - | 1,966 |
特別利益計 | 19,421 | 16,484 |
特別損失 | ||
固定資産除却関連損 | 4,223 | 4,762 |
減損損失 | 2,561 | 12,260 |
環境対策引当金繰入額 | 5,068 | - |
事業譲渡損失引当金繰入額 | 10,570 | - |
段階取得に係る差損 | - | 6,431 |
特別損失計 | 22,423 | 23,455 |
税引前当年度純利益 | 141,850 | 162,881 |
法人税 | 43,994 | 43,451 |
法人税等調整額 | -422 | 2,622 |
法人税等合計 | 43,571 | 46,073 |
四半期純利益 | 98,278 | 116,808 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 14,851 | 14,126 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 83,426 | 102,681 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業収益 | ||
ビル事業収益 | 335,267 | 365,094 |
その他の事業収益 | 45,683 | 51,525 |
営業収益合計 | 380,951 | 416,619 |
営業原価 | ||
ビル事業費用 | 246,811 | 255,228 |
その他の事業費用 | 38,837 | 56,482 |
営業原価合計 | 285,648 | 311,711 |
営業総利益 | 95,302 | 104,908 |
販売費及び一般管理費 | 19,377 | 26,412 |
全事業営業利益 | 75,925 | 78,495 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 583 | 1,686 |
受取配当金 | 13,212 | 37,615 |
その他 | 3,611 | 2,982 |
営業外収益計 | 17,407 | 42,284 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,275 | 7,841 |
社債利息 | 10,389 | 12,319 |
固定資産除却損 | 2,847 | 2,685 |
その他 | 5,049 | 2,051 |
営業外費用計 | 25,562 | 24,898 |
当期経常利益 | 67,770 | 95,882 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,124 | - |
投資有価証券売却益 | 11,332 | 1,005 |
追加出資義務損失引当金戻入益 | 1,262 | - |
現物配当益 | - | 7,185 |
特別利益計 | 13,719 | 8,191 |
特別損失 | ||
固定資産除却関連損 | 4,223 | 4,762 |
債務履行引受引当金繰入額 | - | 2,101 |
環境対策引当金繰入額 | 5,068 | - |
特別損失計 | 9,291 | 6,864 |
税引前当年度純利益 | 72,199 | 97,209 |
法人税 | 21,314 | 15,792 |
法人税等調整額 | 7,466 | 2,875 |
法人税等合計 | 28,780 | 18,667 |
四半期純利益 | 43,418 | 78,541 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,728 | 15,200 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 19,567 | 19,186 |
広告宣伝費 | 8,967 | 9,062 |
退職給付費用 | -248 | 4,534 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 128 | 168 |
貸倒引当金繰入額 | 24 | 12 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 4,276 | 4,410 |
出向料 | 4,242 | 4,386 |
退職給付引当金繰入額 | -1,312 | 3,278 |
減価償却費 | 799 | 724 |
貸倒引当金繰入額 | 73 | -74 |
貸倒損失 | 29 | 49 |