有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業収益 | 1,125,405 | 1,194,049 |
営業原価 | 847,725 | 890,237 |
営業総利益 | 277,680 | 303,812 |
販売費及び一般管理費 | 85,184 | 90,765 |
全事業営業利益 | 192,495 | 213,047 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 268 | 284 |
受取配当金 | 4,634 | 5,565 |
持分法による投資利益 | 872 | 419 |
その他 | 3,605 | 4,177 |
営業外収益計 | 9,380 | 10,447 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 22,743 | 23,122 |
固定資産除却損 | 4,453 | 5,746 |
その他 | 4,827 | 4,119 |
営業外費用計 | 32,024 | 32,988 |
当期経常利益 | 169,851 | 190,506 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 12,044 |
投資有価証券売却益 | 1,013 | - |
関係会社株式売却益 | - | 1,161 |
負ののれん発生益 | 13,505 | - |
受取和解金 | 1,966 | - |
企業結合における交換利益 | - | 1,513 |
特別利益計 | 16,484 | 14,719 |
特別損失 | ||
固定資産除却関連損 | 4,762 | 8,259 |
減損損失 | 12,260 | 5,508 |
段階取得に係る差損 | 6,431 | - |
特別損失計 | 23,455 | 13,768 |
税引前当年度純利益 | 162,881 | 191,457 |
法人税 | 43,451 | 57,334 |
法人税等調整額 | 2,622 | -3,626 |
法人税等合計 | 46,073 | 53,707 |
四半期純利益 | 116,808 | 137,749 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 14,126 | 17,305 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 102,681 | 120,443 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業収益 | ||
ビル事業収益 | 365,094 | 421,025 |
その他の事業収益 | 51,525 | 51,460 |
営業収益合計 | 416,619 | 472,486 |
営業原価 | ||
ビル事業費用 | 255,228 | 288,933 |
その他の事業費用 | 56,482 | 46,581 |
営業原価合計 | 311,711 | 335,515 |
営業総利益 | 104,908 | 136,971 |
販売費及び一般管理費 | 26,412 | 27,256 |
全事業営業利益 | 78,495 | 109,715 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,686 | 2,023 |
受取配当金 | 37,615 | 39,636 |
その他 | 2,982 | 3,968 |
営業外収益計 | 42,284 | 45,628 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,841 | 8,688 |
社債利息 | 12,319 | 11,525 |
固定資産除却損 | 2,685 | 3,921 |
その他 | 2,051 | 3,919 |
営業外費用計 | 24,898 | 28,055 |
当期経常利益 | 95,882 | 127,288 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 11,882 |
投資有価証券売却益 | 1,005 | - |
現物配当益 | 7,185 | - |
企業結合における交換利益 | - | 1,704 |
特別利益計 | 8,191 | 13,586 |
特別損失 | ||
固定資産除却関連損 | 4,762 | - |
債務履行引受引当金繰入額 | 2,101 | - |
減損損失 | - | 1,738 |
特別損失計 | 6,864 | 1,738 |
税引前当年度純利益 | 97,209 | 139,137 |
法人税 | 15,792 | 29,369 |
法人税等調整額 | 2,875 | 954 |
法人税等合計 | 18,667 | 30,323 |
四半期純利益 | 78,541 | 108,813 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 15,200 | 2,950 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 19,186 | 21,772 |
広告宣伝費 | 9,062 | 10,089 |
退職給付費用 | 4,534 | 3,081 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 168 | 158 |
貸倒引当金繰入額 | 12 | 152 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 4,410 | 4,633 |
出向料 | 4,386 | 4,140 |
公祖公課 | 2,585 | 3,669 |
退職給付引当金繰入額 | 3,278 | 1,898 |
減価償却費 | 724 | 769 |
貸倒引当金繰入額 | -74 | 11 |
貸倒損失 | 49 | 2 |