有価証券報告書-第119期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

【提出】
2018/04/27 12:41
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年1月31日)
当事業年度
(平成30年1月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税13,679千円21,502千円
子会社株式評価損24,495千円24,495千円
退職給付引当金173,066千円187,314千円
役員退職慰労金27,182千円25,870千円
投資有価証券評価損229千円229千円
会員権評価損3,935千円3,935千円
資産除去債務154,344千円154,689千円
その他18,619千円50,570千円
繰延税金資産小計415,553千円468,608千円
評価性引当額△30,455千円△30,455千円
繰延税金資産合計385,097千円438,153千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△873,786千円△1,076,590千円
資産除去債務対応資産△74,189千円△69,056千円
繰延税金負債合計△947,975千円△1,145,647千円
差引繰延税金負債の純額△562,878千円△707,494千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年1月31日)
当事業年度
(平成30年1月31日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.86%1.16%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.45%△2.06%
住民税均等割等0.54%0.37%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.58%
評価性引当額の増減0.14%
その他0.13%△1.20%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.86%29.12%

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