有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰越税金負債の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略している。
1.繰延税金資産及び繰越税金負債の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当事業年度 (平成31年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | 千円 | 千円 | |
| 年会費前受分 | 16,700 | 15,851 | |
| 繰越欠損金 | 3,810 | 11,626 | |
| 減価償却費 | 344 | 298 | |
| その他有価証券評価差額金 | 425 | 611 | |
| その他 | 1,118 | 1,191 | |
| 繰延税金資産合計 | 22,400 | 29,579 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略している。