有価証券報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)

【提出】
2025/11/28 15:28
【資料】
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【項目】
89項目

(1)経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当期の日本経済は、賃金上昇やインバウンド需要の拡大を背景とした個人消費の回復や、企業の設備投資の持ち直しにより、景気は緩やかな回復基調となりました。一方で、国内政局の不安定、物価上昇の継続、さらに米国の通商政策や金融資本市場の変動の影響など、先行き不透明な状況が続いております。
熊本県内では、半導体関連産業の集積により人手不足感がさらに高まり、最低賃金の大幅な引上げが見込まれています。また、企業の集積に伴い雇用者増加による住宅整備や宅地開発が進む中、九州横断道路などの道路網整備の加速および国際定期便の増便など、物流の効率化や人流の円滑化の動きが活況を呈しております。
このような経営環境のもと、当クラブではコースの開場当初の状態への復元を目指し、設計者の意図を考慮したストーリー性のあるコースへの回帰を推し進めてきました。また、乗用カートにカートナビを搭載するなど、お客様に対するより充実した物的サービスの提供、並びに顧客満足をさらに高めるべく社員教育を継続的に実施するなどの人的サービスの向上により集客数増加に努めるとともに、徹底したコスト削減を行い、収益性の向上に努めてまいりました。
当期のゴルフ場の売上につきましては、前期に実施しました料金改定、並びに県外を中心とした団体旅行客の回復などにより売上単価は増加しましたが、酷暑や豪雨、落雷などの天候不順の影響を受け、来場者数は前期比6.8%減少にとどまり38,667人となり、売上高は434,819千円(前期比0.5%減)となりました。
販売費及び一般管理費につきましては、従業員数の最適化及び諸経費の削減効果により412,091千円(前期比1.2%減)となりました。この結果、営業利益は17,417千円(前期比33.3%増)、税引前当期純利益29,109千円(前期比35.9%増)、当期純利益23,392千円(前期比9.2%減)となりました。
なお、税務上の課税所得を見通して税効果会計の適用を前期において再開し、法人税等調整額が10,634千円の戻入でしたが、当期では同調整額は1,803千円の戻入となっております。
(注)当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略して
おります。
内容別売上構成
内容別区分金額(千円)前年同期比(%)
ゴルフ収入393,26198.76
年会費収入13,250206.29
手数料収入8,64796.00
コース使用料10,93581.03
商品売上高8,72589.98
合計434,81999.54

(参考)ラウンド料金表(18ホール)
会員別
項目
メンバー賛助会員平日会員法人無記名ビジター
平日土曜日祝平日土日祝平日土日祝
グリーンフィ(円)220左記に同じ1,6002203,5203,9608,660
定額諸経費(円)2,060左記に同じ
ゴルフ場利用税(円)(800)左記に同じ
九州ゴルフ連盟協力費(円)(25)左記に同じ
熊本県ゴルフ協会協賛金(円)(20)左記に同じ
キャデイーフィ(但し4バック)(円)4,7354,950左記に同じ5,9356,0504,950左記に同じ6,050
カート使用料(円)2206051,2052202,5259651,2652,525左記に同じ
貸ロッカー料(円)220左記に同じ660左記に同じ
計(円)8,3008,9009,5009,50013,3009,70013,30015,00020,800
会費(月)(円)2,0002,0002,000--

(注) 賛助会員は賛助金を拠出し所定の入会手続きを経た者をいいます。
なお、賛助会員証の譲渡に伴う登録変更料は300,000円であります。
(参考)入場者実績
メンバー(名)ビジター(名)合計(名)
第52期第53期増減第52期第53期増減第52期第53期増減
9月485482△32,7702,786163,2553,26813
10622543△793,8873,667△2204,5094,210△299
11531482△493,8613,607△2544,3924,089△303
1252352963,2093,3571483,7323,886154
1544512△322,4292,374△552,9732,886△87
2528501△272,3032,4311282,8312,932101
34725741023,2712,940△3313,7433,514△229
4388445572,8922,472△4203,2802,917△363
5505525203,7563,021△7354,2613,546△715
6490486△42,7652,320△4453,2552,806△449
7324383592,3941,965△4292,7182,348△370
8356355△12,1911,910△2812,5472,265△282
合計5,7685,8174935,72832,850△2,87841,49638,667△2,829
総対入場者(%)13.915.0-86.185.0-100100-
一日平均(名)1616-9991-115107-

(注) 収容能力は、1日50組(1組4人とする)に年間営業日数360日を乗じた、年間約72千人の収容力を有する規模であります。
②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)について、有形固定資産の取得や、長期借入金返済の増加があり、前事業年度末に比べ303,670千円減少し、当事業年度末には218,440千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は59,784千円(前事業年度は56,668千円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益及び減価償却費の計上などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は303,024千円(前事業年度は20,539千円の使用)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出、定期預金の払戻による収入並びに有形固定資産の取得による支出などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は60,430千円(前事業年度は67,289千円の使用)となりました。これは、主に長期借入金の返済と自己株式の取得、会員預り金の返還などによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
当社はゴルフ場経営を主たる事業としているため、生産及び受注の実績は記載しておりません。なお、半期ごとの売上高の増減については以下のとおりであります。
売上高(千円)対前年同期比率(%)
第52期上半期2023年9月~2024年2月218,857105.4
下半期2024年3月~2024年8月217,972111.0
合計436,830108.1
第53期上半期2024年9月~2025年2月232,897106.4
下半期2025年3月~2025年8月201,92292.6
合計434,81999.5

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおり、さまざまな要因によって予想とは異なる可能性があります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
ゴルフ場業界を取り巻く経営環境は非常に競争が厳しく、ダンピングによるプレー料金の値下げ及び自然環境の変化が当社の経営に影響を及ぼす要因となります。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当事業年度末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

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