有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/21 12:58
【資料】
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【項目】
96項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払従業員賞与繰入限度超過額420百万円404百万円
貸倒引当金繰入限度超過額11
退職給付引当金繰入限度超過額794832
役員賞与引当金否認43
未払社会保険料否認5856
未払事業税否認1328
減損損失44-
その他72105
繰延税金資産小計1,4101,433
評価性引当額△24△21
繰延税金資産合計1,3861,412
繰延税金負債
前払年金費用△84△76
その他有価証券評価差額金△6△10
その他△25△17
繰延税金負債合計△116△104
繰延税金資産の純額1,2701,307

(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産504百万円517百万円
固定資産-繰延税金資産765789

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.06%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.09
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.01
住民税均等割0.25
評価性引当額の増減額△3.37
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正6.32
その他2.50
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.85

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