有価証券報告書-第16期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

【提出】
2015/10/26 14:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(流動の部)
前連結会計年度
(平成26年7月31日)
当連結会計年度
(平成27年7月31日)
繰延税金資産
未払事業税2,499千円1,325千円
未払事業所税382千円350千円
繰越欠損金―千円20,655千円
賞与引当金3,592千円3,893千円
外国源泉徴収税71千円139千円
未払家賃1,635千円―千円
未払金72千円6千円
商品評価損793千円50千円
資産除去債務530千円1,453千円
債権債務の消去に伴う貸倒引当金の調整△142千円△30千円
評価性引当額△3,751千円△17,640千円
繰延税金資産合計5,684千円10,203千円
繰延税金負債
未収事業税―千円△1,036千円
繰延税金負債合計―千円△1,036千円
繰延税金資産(流動)の純額5,684千円9,167千円

(固定の部)
前連結会計年度
(平成26年7月31日)
当連結会計年度
(平成27年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金9,498千円9,178千円
減価償却費4,016千円1,659千円
投資有価証券評価損8,937千円629千円
関係会社株式評価損18,700千円16,927千円
投資有価証券評価差額金8,864千円―千円
減損損失8,732千円4,386千円
未実現利益132千円52千円
資産除去債務6,485千円5,008千円
繰越欠損金134,856千円100,968千円
評価性引当額△195,086千円△114,048千円
繰延税金資産合計5,138千円24,761千円
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用△528千円△361千円
投資有価証券評価差額金―千円△22,565千円
繰延税金負債合計△528千円△22,926千円
繰延税金資産(固定)の純額4,610千円1,834千円
繰延税金資産の純額計10,294千円11,001千円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な項目別内訳
前連結会計年度
(平成26年7月31日)
当連結会計年度
(平成27年7月31日)
法定実効税率35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目9.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6%
住民税均等割等10.1%
未達取引の影響額△1.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正56.1%
評価性引当額の増減△120.9%
その他△0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△12.0%

(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年8月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年8月1日から平成28年7月31日までのものは33.1%、平成28年8月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,039千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が1,039千円増加しております。