有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 15:52
【資料】
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【項目】
65項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(流動の部)
繰延税金資産
貸倒損失21,404千円19,492千円
賞与引当金繰入27,955 〃22,180 〃
未払事業税2,404 〃6,805 〃
未払賞与2,440 〃2,346 〃
その他6,437 〃6,869 〃
60,642千円57,694千円
(固定の部)
繰延税金資産
投資有価証券評価損16,056千円10,009千円
減損損失3,054 〃- 〃
資産除去債務6,351 〃7,926 〃
その他6,640 〃2,665 〃
32,102千円20,601千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△2,886千円△4,062千円
△2,886千円△4,062千円
繰延税金資産の純額29,216千円16,538千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.85%30.85%
(調整)
住民税均等割0.39%0.27%
交際費等永久に損金に算入されない項目0.84〃0.49〃
所得拡大税制の特別控除△2.31〃△2.10〃
試験研究費等の税額控除△0.66〃-〃
その他△0.17〃△0.19〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.94%29.32%

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