有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 13:12
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産(流動)
映像使用権償却
未実現利益
未払費用
未払事業税
賞与引当金
その他
繰延税金資産(流動)小計
評価性引当額
繰延税金資産(流動)合計
繰延税金負債(流動)
未収事業税
その他
繰延税金負債(流動)合計
繰延税金資産(流動)の純額
3,946,078千円
113,974
36,240
93,366
261,401
113,530
4,564,593
△22,806
4,541,786
-
△19,557
△19,557
4,522,229
2,719,674千円
152,233
44,082
18,909
228,208
215,489
3,378,598
△32,170
3,346,428
△10,592
△9,888
△20,480
3,325,947
繰延税金資産(固定)
減価償却損金算入限度超過額
減損損失
投資有価証券評価損
貸倒引当金損金算入限度超過額
未実現利益
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
繰越欠損金
その他
繰延税金資産(固定)小計
評価性引当額
繰延税金資産(固定)合計
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金
その他有価証券評価差額金
連結子会社の時価評価差額
その他
繰延税金負債(固定)合計
繰延税金負債(固定)の純額
39,442
305,789
113,465
81,685
103,745
163,317
306,884
360,599
106,315
1,581,245
△904,181
677,063
△1,248,173
△540,298
△309,563
△2,289
△2,100,326
△1,423,262
35,204
290,349
81,655
79,245
96,159
153,734
404,971
393,450
83,469
1,618,240
△917,359
700,881
△1,121,307
△1,253,984
△295,299
△1,988
△2,672,580
△1,971,699

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率
(調整)
留保金課税
交際費等永久に損金に算入されない項目
持分法投資損益
評価性引当額の増減
連結子会社実効税率差異
未実現利益に係る税効果未認識額の増減
税率変更による期末繰延税金資産・負債の
減額修正
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
38.0%
3.1
3.0
△1.0
0.4
0.4
5.9
2.2
△0.3
51.7
35.6%
0.0
2.6
0.0
1.9
0.4
△5.9
3.7
0.6
38.9

3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産は285,755千円、繰延税金負債は207,868千円、それぞれ減少し、法人税等調整額は203,644千円、その他有価証券評価差額金は125,215千円、それぞれ増加しております。

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