有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 12:10
【資料】
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【項目】
140項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年12月31日)
当連結会計年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税-百万円9百万円
未払賞与238
未払事業所税3333
前受営業負担金94
金利スワップ257252
有形固定資産2,8233,163
資産除去債務1,5251,490
敷金及び保証金162175
退職給付に係る負債124125
役員退職慰労引当金267279
税務上の繰越欠損金(注)24,8406,979
その他594749
繰延税金資産 小計10,64113,303
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△2,237△3,367
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額△1,117△1,549
評価性引当額小計(注)1△3,355△4,917
繰延税金資産 合計7,2858,386
繰延税金負債
有形固定資産(資産除去費用)△969△927
その他△207△207
繰延税金負債 合計△1,177△1,135
繰延税金資産の純額6,1077,251

(注)1.評価性引当額が1,562百万円増加しております。この増加の主な内容は一部の連結子会社において税務上の繰越欠損金が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)1,3051,2095896111999264,840百万円
評価性引当額△22△367△402△396△122△926△2,237 〃
繰延税金資産1,28384118721476(b)2,603 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金4,840百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産2,603百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)2,3051,2816726443081,7666,979百万円
評価性引当額△117△404△418△419△242△1,766△3,367 〃
繰延税金資産2,18787725422566-(b)3,611 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金6,979百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産3,611百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。