有価証券報告書-第27期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/12/25 15:22
【資料】
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【項目】
92項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年9月30日)
当事業年度
(平成30年9月30日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税10,998千円10,185千円
未払事業所税2,8093,294
未払費用26,33127,157
貯蔵品6920
賞与引当金41,43139,141
貸倒引当金2,3123,529
長期前払費用965390
繰延税金資産(流動)合計84,91983,720
繰延税金資産(固定)
販売促進費3,6573,657
資産除去債務20,56422,541
退職給付引当金29,23034,493
貸倒引当金9,66412,009
その他の引当金1,042-
繰延税金資産(固定)小計64,15972,701
評価性引当額△33,886△38,208
繰延税金資産(固定)合計30,27234,493
繰延税金負債(固定)
資産除去債務△5,483△5,082
繰延税金負債(固定)合計△5,483△5,082
繰延税金資産の純額109,709113,132

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成30年9月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。