有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/19 15:30
【資料】
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【項目】
158項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)366,164千円429,990千円
未払事業税59,024千円64,749千円
減価償却費224,428千円256,002千円
営業投資有価証券145,919千円153,920千円
投資有価証券31,318千円31,318千円
関係会社株式52,397千円―千円
その他19,981千円46,314千円
繰延税金資産小計899,234千円982,295千円
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額(注)
△366,164千円△429,990千円
将来減算一時差異等の
合計額に係る評価性引当額
△340,502千円△322,928千円
評価性引当額小計△706,667千円△752,918千円
繰延税金資産合計192,567千円229,377千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△4,241,082千円△1,738,111千円
繰延ヘッジ損益△1,396,280千円△1,234,562千円
繰延税金負債合計△5,637,363千円△2,972,673千円
繰延税金資産純額△5,444,796千円△2,743,296千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内(千円)1年超
2年以内(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内(千円)
4年超
5年以内(千円)
5年超(千円)合計(千円)
税務上の繰越欠損金(a)38,47317,547310,143366,164
評価性引当額△38,473△17,547△310,143366,164
繰延税金資産

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内(千円)1年超
2年以内(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内(千円)
4年超
5年以内(千円)
5年超(千円)合計(千円)
税務上の繰越欠損金(b)38,68817,547501373,253429,990
評価性引当額△38,688△17,547△501△373,253△429,990
繰延税金資産

(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入
されない項目
0.14%0.17%
住民税均等割0.09%0.09%
持分法投資利益△0.04%△0.13%
のれん償却額0.30%0.90%
子会社の税率差異0.58%0.44%
評価性引当額の増減2.66%0.74%
その他△0.17%0.06%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
34.17%32.89%

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