訂正有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2022/09/02 15:07
【資料】
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【項目】
24項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年6月30日)
当事業年度
(平成30年6月30日)
繰延税金資産
減価償却超過額32,271千円25,257千円
減損損失11,070千円11,680千円
未払事業税否認3,179千円7,082千円
未払事業所税否認925千円930千円
未払賞与否認15,140千円
未払社会保険料2,184千円
税務上売上認識額53,585千円
投資有価証券評価損149,432千円156,763千円
貸倒引当金35,078千円54,685千円
税務上の繰越欠損金27,308千円
資産除去債務8,879千円8,879千円
その他有価証券評価差額金137千円
繰延税金資産小計268,146千円336,326千円
評価性引当額△235,468千円△327,873千円
繰延税金資産合計32,678千円8,453千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年6月30日)
当事業年度
(平成30年6月30日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.2%8.6%
住民税均等割2.1%21.4%
税率変更による繰延税金資産の減額修正0.4%
評価性引当額の増減△14.4%527.5%
税制適格ストックオプション△0.1%△0.3%
その他△0.2%1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率19.5%589.5%

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