有価証券報告書-第49期(2022/07/01-2023/06/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年6月30日)
(単位:千円)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年6月30日)
(単位:千円)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 (注)1 | 25,853千円 | 22,129千円 | |
| 未払事業税 | 2,074 | 2,450 | |
| 貸倒引当金繰入額否認 | - | 260 | |
| 会員権評価損 | 119 | 119 | |
| 減損損失 | 3,011 | 2,580 | |
| その他 | 91 | 92 | |
| 繰延税金資産小計 | 31,150 | 27,632 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)1 | △25,181 | △22,129 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △3,222 | △2,791 | |
| 評価性引当額小計 | △28,403 | △24,920 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,746 | 2,711 | |
| 繰延税金負債との相殺額 | 35 | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,711 | 2,711 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券差額金 | 35 | - | |
| 未収還付事業税 | 4 | - | |
| 繰延税金負債合計 | 39 | - | |
| 繰延税金資産との相殺額 | 35 | - | |
| 繰延税金負債の純額 | 4 | - | |
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年6月30日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の 繰越欠損金※ | 5,271 | - | 5,197 | 7,277 | 1,566 | 6,541 | 25,853 |
| 評価性引当額 | △5,271 | - | △5,197 | △7,277 | △1,566 | △5,869 | △25,181 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 671 | 671 |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年6月30日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の 繰越欠損金※ | - | 5,197 | 7,277 | 1,566 | - | 8,087 | 22,129 |
| 評価性引当額 | - | △5,197 | △7,277 | △1,566 | - | △8,087 | △22,129 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.4% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | △8.7 | ||
| 繰越欠損金の期限切れ | 6.4 | ||
| のれんの償却額 | 1.3 | ||
| 連結子会社の適用税率差異 | △1.4 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | ||
| 住民税均等割 | 2.1 | ||
| 留保金課税 | 4.7 | ||
| その他 | 0.3 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.8 |