有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動)
(固定)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動)
前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払事業税 | 1,012千円 | 900千円 | |
未払費用 | -千円 | 2,654千円 | |
貸倒引当金 | 618千円 | 181千円 | |
繰越欠損金 | 2,252千円 | 5,685千円 | |
商品評価損否認 | 24,081千円 | 24,080千円 | |
その他 | 398千円 | 163千円 | |
小計 | 28,363千円 | 33,665千円 | |
評価性引当額 | △24,081千円 | △24,080千円 | |
繰延税金資産合計 | 4,281千円 | 9,584千円 |
(固定)
前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
一括償却資産 | 112千円 | 51千円 | |
投資有価証券評価損 | 25,663千円 | 25,663千円 | |
貸倒引当金 | 68,975千円 | 6,145千円 | |
減損損失 | 14,132千円 | 15,684千円 | |
繰越欠損金 | -千円 | 43,327千円 | |
資産除去債務 | 1,074千円 | 1,091千円 | |
繰延税金資産小計 | 109,957千円 | 91,963千円 | |
評価引当金額 | △106,433千円 | △90,878千円 | |
繰延税金資産合計 | 3,524千円 | 1,084千円 | |
繰延税金負債との相殺額 | △719千円 | △1,084千円 | |
繰延税金資産の純額 | 2,804千円 | -千円 | |
繰延税金負債 | |||
資産除去債務に対応する除却費用 | 719千円 | 595千円 | |
その他有価証券評価差額金 | -千円 | 3,694千円 | |
繰延税金負債合計 | 719千円 | 4,289千円 | |
繰延税金資産との相殺額 | △719千円 | △1,084千円 | |
繰延税金負債の純額 | -千円 | 3,205千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||
法定実効税率 | -% | 38.01% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に参入されない | -% | 1.03% | |
項目 | |||
住民税均等割 | -% | 2.26% | |
のれん償却 | -% | 3.42% | |
軽減税率適用による影響 | -% | △2.39% | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -% | △0.05% | |
評価性引当額の増減 | -% | △32.55% | |
繰越欠損金期限切れ | -% | 4.51% | |
その他 | -% | 0.19% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 14.43% |
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。