有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/22 10:35
【資料】
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【項目】
146項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年12月31日)
当事業年度
(2020年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費38,416千円30,023千円
減損損失1,278千円-千円
投資有価証券評価損11,514千円9,536千円
関係会社株式評価損33,085千円33,085千円
貸倒引当金36,923千円149,794千円
賞与引当金22,829千円25,198千円
ポイント引当金1,177千円125千円
資産除去債務8,268千円8,294千円
繰延資産992千円1,152千円
未払金-千円734千円
未払事業税16,369千円22,024千円
未払事業所税1,862千円2,052千円
その他有価証券評価差額金1,109千円1,407千円
繰延税金資産小計173,828千円283,430千円
評価性引当額△53,978千円△201,161千円
繰延税金資産合計119,850千円82,269千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△60,336千円△74,293千円
資産除去債務に対応する除去費用△3,689千円△3,184千円
繰延税金負債合計△64,025千円△77,478千円
繰延税金資産純額55,824千円4,790千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2019年12月31日)
当事業年度
(2020年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.4%0.4%
評価性引当額の増減1.7%11.9%
特別税額控除△6.0%△5.4%
その他△1.8%△1.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.9%35.7%

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