有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/26 15:34
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金442百万円439百万円
退職給付に係る負債1,3071,283
たな卸資産評価損455546
減損損失2,9813,173
事業整理損-3,641
ポイント引当金1,1371,091
未実現利益1,4861,687
繰越欠損金8,5778,234
清算中子会社の欠損金117515
未払事業税363398
資産除去債務757766
その他1,1331,271
繰延税金資産小計18,75923,048
評価性引当額△10,530△12,941
繰延税金資産合計8,22810,106
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△3百万円△1百万円
資産除去債務に対応する除去費用△239△228
商標権等△3,174-
その他△274△17
繰延税金負債合計△3,691△247
繰延税金資産の純額4,5369,859

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.30.7
住民税均等割0.20.4
評価性引当額の増減△0.322.6
のれん償却額0.00.1
減損損失-1.4
投資簿価修正-△6.8
試験研究費の税額控除△1.7△2.3
その他0.00.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.447.8