有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 10:42
【資料】
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【項目】
61項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金2,316千円2,268千円
長期未払金4,3833,971
繰越欠損金64,725206,984
ポイント引当金1,9331,587
訴訟損失引当金165,018-
その他1,406881
繰延税金資産小計239,783215,693
評価性引当額△239,783△215,693
繰延税金資産の純額--


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率37.31%34.94%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目38.7139.05
住民税均等割92.7094.87
評価性引当額の増減△81.14△986.37
税率変更による影響額5.10913.66
その他0.00△1.28
税効果会計適用後の法人税等の負担率92.7094.87

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