有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 15:35
【資料】
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【項目】
92項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金20,350千円19,446千円
賞与引当金9,5194,277
売上高加算調整額等35,45931,576
未払事業税及び未払地方法人特別税1,8954,791
減価償却超過額15,44714,102
投資有価証券評価損30,62030,620
資産除去債務3,6095,699
その他有価証券評価差額金38,2486,255
税務上の繰越欠損金12,467
その他3,0362,511
繰延税金資産小計158,187131,748
評価性引当額△66,554△80,339
繰延税金資産合計91,63251,409
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用3,2445,225
有価証券評価差額金12,377
繰延税金負債合計3,24417,603
繰延税金資産の純額88,38733,805

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.4
住民税均等割等0.1
役員賞与引当金2.6
株式報酬費用
評価性引当額の増加4.2
のれん償却否認額1.5
新株予約権戻入益△0.4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△0.4
その他0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率42.2