訂正有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2020/05/15 16:44
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金43,154千円39,709千円
賞与引当金6,3214,243
売上高加算調整額等26,11521,533
未払事業税及び未払地方法人特別税6,8093,982
減価償却超過額15,65918,472
投資有価証券評価損71,34583,287
資産除去債務5,8686,037
その他有価証券評価差額金10,1782,555
関係会社株式評価損3,061819,384
その他6293,606
繰延税金資産小計189,1421,002,808
評価性引当額△135,621△960,641
繰延税金資産合計53,52042,167
繰延税金負債
資産除去債務5,054△2,944
繰延税金負債合計5,054△2,944
繰延税金資産の純額48,46539,226

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.86%当事業年度におきましては、税引前当期純損失となったため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.35
住民税均等割等0.08
役員賞与引当金2.77
評価性引当額の増減20.42
のれん償却否認額1.60
新株予約権戻入益△0.29
その他0.51
税効果会計適用後の法人税等の負担率56.30