有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が116百万円減少しております。主な減少の内容は、製品保証引当金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 3,807百万円 | 3,806百万円 |
| 繰越欠損金 | 398 〃 | 375 〃 |
| 賞与引当金 | 658 〃 | 1,004 〃 |
| 修繕引当金 | 441 〃 | 449 〃 |
| 製品保証引当金 | 853 〃 | 725 〃 |
| 環境対策引当金 | 24 〃 | ― 〃 |
| 減損損失 | 227 〃 | 191 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 14 〃 | 14 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 342 〃 | 240 〃 |
| 合併に伴う時価評価差額 | 65 〃 | 63 〃 |
| その他 | 486 〃 | 513 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 7,320 〃 | 7,383 〃 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △398 〃 | △375 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △380 〃 | △287 〃 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △778 〃 | △662 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 6,541 〃 | 6,720 〃 |
| 繰延税金負債 | ||
| 合併に伴う時価評価差額 | △4,780 〃 | △4,780 〃 |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,195 〃 | △1,167 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △166 〃 | △249 〃 |
| 前払年金費用 | △403 〃 | △575 〃 |
| その他 | △158 〃 | △631 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △6,704 〃 | △7,405 〃 |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △163 〃 | △684 〃 |
(注)1.評価性引当額が116百万円減少しております。主な減少の内容は、製品保証引当金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 30 | 139 | ― | 64 | 28 | 134 | 398百万円 |
| 評価性引当額 | △30 | △139 | ― | △64 | △28 | △134 | △398 〃 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 139 | ― | 64 | 28 | 134 | 7 | 375百万円 |
| 評価性引当額 | △139 | ― | △64 | △28 | △134 | △7 | △375 〃 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。