有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/28 15:04
【資料】
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【項目】
159項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
繰延ヘッジ損失3,156百万円
税務上の繰越欠損金(注)1,206
その他有価証券評価差額金921
貸倒引当金549
その他1,145
繰延税金資産小計6,979
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△1,206
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△3
評価性引当額小計△1,210
繰延税金資産合計5,768
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,620
買入金銭債権△857
繰延ヘッジ利益△289
繰延税金負債合計△3,767
繰延税金資産の純額2,001百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※)---4042205811,206
評価性引当額---△404△220△581△1,206
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
その他有価証券評価差額金3,491百万円
繰延ヘッジ損失1,781
貸倒引当金540
ポイント引当金234
賞与引当金181
税務上の繰越欠損金6
その他846
繰延税金資産小計7,082
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1)△6
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2
評価性引当額小計(注2)△8
繰延税金資産合計7,073
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△992
買入金銭債権△752
繰延ヘッジ利益△726
繰延税金負債合計△2,471
繰延税金資産の純額4,602百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額については、税務上の繰越欠損金の重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.評価性引当額が1,201百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金が減少したことによるものであります。
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%
(調整)
のれんの償却額1.1
評価性引当額の増減△5.2
その他△1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.2%