訂正有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2019/01/25 16:33
【資料】
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【項目】
58項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税49百万円89百万円
賞与引当金7百万円17百万円
未払金13百万円12百万円
繰延資産償却超過額19百万円8百万円
繰越欠損金-百万円30百万円
為替差損益27百万円1百万円
その他2百万円5百万円
繰延税金資産小計119百万円165百万円
評価性引当額△1百万円-百万円
繰延税金資産合計117百万円165百万円
繰延税金負債
新株予約権△161百万円△125百万円
その他△9百万円△8百万円
繰延税金負債合計△170百万円△133百万円
繰延税金資産(負債)の純額△53百万円31百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2016年3月31日)
当事業年度
(2017年3月31日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.06%0.03%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△33.23%△31.35%
社債利息1.52%-
その他0.02%△0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.43%△0.47%

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