訂正有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 17,261 | 千円 | 17,601 | 千円 | |
| 未払費用 | 25,114 | 千円 | 19,683 | 千円 | |
| 賞与引当金 | 38,827 | 千円 | 4,631 | 千円 | |
| 貸倒引当金 | ― | 千円 | 98,185 | 千円 | |
| ポイント引当金 | 44,757 | 千円 | 33,725 | 千円 | |
| 長期未払金 | 91,208 | 千円 | 92,882 | 千円 | |
| 減価償却費及び減損損失 | 48,900 | 千円 | 59,206 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 132,402 | 千円 | 132,947 | 千円 | |
| 差入保証金 | 79,596 | 千円 | 78,665 | 千円 | |
| 土地再評価差額金 | 289,554 | 千円 | 289,554 | 千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,507 | 千円 | 8,899 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金 | ― | 千円 | 2,140,679 | 千円 | |
| その他 | 116,836 | 千円 | 127,047 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 897,967 | 千円 | 3,103,709 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | ― | 千円 | △2,140,679 | 千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △629,346 | 千円 | △963,030 | 千円 | |
| 評価性引当額小計 | △629,346 | 千円 | △3,103,709 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 268,621 | 千円 | ― | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 土地圧縮積立金 | △125,376 | 千円 | △124,325 | 千円 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △121,720 | 千円 | △117,316 | 千円 | |
| 土地再評価差額金 | △375 | 千円 | △375 | 千円 | |
| その他 | △8,377 | 千円 | △8,377 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △255,848 | 千円 | △250,393 | 千円 | |
| 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 | 12,772 | 千円 | △250,393 | 千円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 当事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。 | ||
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | % | |||
| 住民税均等割等 | 3.4 | % | |||
| 評価性引当額の増減 | 23.9 | % | |||
| 税率変更による差異 | 3.6 | % | |||
| その他 | △0.4 | % | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 61.3 | % | |||