有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/09/13 15:00
【資料】
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【項目】
151項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2.2,470百万円
売上加算調整額427
のれん161
棚卸資産55
減価償却超過額49
投資損失256
その他126
繰延税金資産小計3,548
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2.△2,470
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△1,077
評価性引当額小計(注)1.△3,548
繰延税金資産合計-
繰延税金負債
未収事業税△26
資産除去費用△5
繰延税金負債合計△32
繰延税金負債の純額△32

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、事業計画に基づく将来の課税所得の見積りにより、繰延税金資産の全額について評価性引当額を認識したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金
(※)
-----2,4702,470
評価性引当額-----△2,470△2,470
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2.842百万円
売上加算調整額453
繰延ヘッジ損益160
のれん106
棚卸資産78
減価償却超過額24
その他41
繰延税金資産小計1,706
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2.-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△147
評価性引当額小計(注)1.△147
繰延税金資産合計1,559
繰延税金負債
投資利益否認△1,645
その他△44
繰延税金負債合計△1,690
繰延税金負債の純額△130

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金
(*1)
-----842842
評価性引当額-------
繰延税金資産-----842(*2) 842

(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2)事業計画に基づく将来の課税所得の見積りにより、当該繰延税金資産を回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率34.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.0
住民税均等割0.0
評価性引当額の増減△32.2
その他△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率2.5