有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,850 | 4,716 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 16,830 | 14,426 |
有価証券 | 9,466 | 7,536 |
未成工事支出金 | 3,452 | 2,898 |
繰延税金資産 | 998 | 1,034 |
その他 | 479 | 1,896 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産合計 | 35,073 | 32,505 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,020 | 6,954 |
機械装置及び運搬具(純額) | 194 | 152 |
工具 | 631 | 577 |
土地 | 8,246 | 10,888 |
リース資産(純額) | 11 | 11 |
建設仮勘定 | 39 | 242 |
有形固定資産合計 | 16,144 | 18,827 |
無形固定資産 | 144 | 98 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,905 | 6,494 |
長期貸付金 | 6 | 10 |
繰延税金資産 | 990 | 1,965 |
その他 | 441 | 520 |
貸倒引当金 | -93 | -65 |
投資その他の資産合計 | 9,250 | 8,925 |
固定資産合計 | 25,539 | 27,851 |
資産合計 | 60,612 | 60,357 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 5,296 | 5,596 |
短期借入金 | 773 | 334 |
未払法人税等 | 689 | 718 |
未成工事受入金 | 283 | 280 |
役員賞与引当金 | 43 | 31 |
完成工事補償引当金 | 29 | 41 |
工事損失引当金 | 618 | 702 |
その他 | 2,320 | 2,826 |
流動負債合計 | 10,054 | 10,530 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 134 | 246 |
繰延税金負債 | 29 | 29 |
退職給付引当金 | 5,301 | 5,385 |
役員退職慰労引当金 | 22 | 24 |
資産除去債務 | - | 128 |
その他 | 115 | 116 |
固定負債合計 | 5,604 | 5,931 |
負債合計 | 15,658 | 16,462 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,881 | 2,881 |
資本剰余金 | 3,729 | 3,730 |
利益剰余金 | 37,363 | 38,182 |
自己株式 | -980 | -986 |
株主資本合計 | 42,993 | 43,807 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,767 | -128 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,767 | -128 |
少数株主持分 | 193 | 216 |
純資産合計 | 44,954 | 43,895 |
負債純資産合計 | 60,612 | 60,357 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,910 | 2,643 |
受取手形 | 401 | 129 |
完成工事未収入金 | 15,641 | 13,627 |
有価証券 | 9,416 | 7,436 |
未成工事支出金 | 2,937 | 2,794 |
繰延税金資産 | 825 | 915 |
未収入金 | - | 1,534 |
その他 | 497 | 339 |
流動資産合計 | 31,630 | 29,421 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 5,413 | 5,340 |
構築物(純額) | 182 | 205 |
機械及び装置(純額) | 145 | 97 |
車両運搬具(純額) | 3 | 5 |
工具 | 389 | 364 |
土地 | 7,795 | 10,436 |
リース資産(純額) | 254 | 336 |
建設仮勘定 | 39 | 242 |
有形固定資産合計 | 14,222 | 17,030 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 2 | 1 |
借地権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 103 | 63 |
電話加入権 | 17 | 17 |
その他 | 6 | 4 |
無形固定資産合計 | 130 | 87 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,898 | 4,549 |
関係会社株式 | 236 | 864 |
関係会社社債 | - | 1,314 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 1,387 | 1,299 |
長期前払費用 | 5 | 40 |
繰延税金資産 | 862 | 1,839 |
その他 | 305 | 384 |
貸倒引当金 | -92 | -64 |
投資その他の資産合計 | 10,604 | 10,231 |
固定資産合計 | 24,958 | 27,349 |
資産合計 | 56,589 | 56,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 4,545 | 5,005 |
短期借入金 | 300 | - |
リース債務 | 50 | 104 |
未払金 | 524 | 390 |
未払費用 | 1,424 | 1,520 |
未払法人税等 | 518 | 664 |
未成工事受入金 | 112 | 162 |
預り金 | 64 | 64 |
仮受金 | - | 605 |
前受収益 | 3 | 3 |
役員賞与引当金 | 30 | 20 |
完成工事補償引当金 | 24 | 38 |
工事損失引当金 | 477 | 571 |
その他 | 36 | 38 |
流動負債合計 | 8,112 | 9,190 |
固定負債 | | |
リース債務 | 160 | 228 |
退職給付引当金 | 5,155 | 5,225 |
資産除去債務 | - | 153 |
その他 | 84 | 86 |
固定負債合計 | 5,400 | 5,694 |
負債合計 | 13,513 | 14,884 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,881 | 2,881 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,723 | 3,723 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 3,729 | 3,730 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 720 | 720 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 1,000 | 1,000 |
固定資産圧縮積立金 | 151 | 395 |
別途積立金 | 29,000 | 29,000 |
繰越利益剰余金 | 4,806 | 5,274 |
利益剰余金合計 | 35,678 | 36,389 |
自己株式 | -980 | -986 |
株主資本合計 | 41,308 | 42,014 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,767 | -129 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,767 | -129 |
純資産合計 | 43,075 | 41,885 |
負債純資産合計 | 56,589 | 56,770 |