テノックス(1905)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,427,809 | 19,830,128 |
| 売上原価 | 18,834,417 | 16,296,555 |
| 売上総利益 | 3,593,392 | 3,533,573 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,051,785 | 1,570,990 |
| 全事業営業利益 | 1,541,606 | 1,962,582 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,639 | 906 |
| 受取配当金 | 6,744 | 7,059 |
| 仕入割引 | 21,501 | 22,427 |
| 保険返戻金 | 6,004 | - |
| 物品売却益 | 6,907 | 3,683 |
| 為替差益 | 23,691 | 23 |
| その他 | 10,832 | 3,317 |
| 営業外収益計 | 80,321 | 37,417 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,637 | 43 |
| 売上割引 | 2,627 | 602 |
| 持分法による投資損失 | - | 93,438 |
| その他 | 1,013 | 0 |
| 営業外費用計 | 11,277 | 94,083 |
| 当期経常利益 | 1,610,650 | 1,905,916 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 26,516 | 8,020 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 6,471 | - |
| 特別利益計 | 32,987 | 8,020 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 7,013 | 1,043 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,500 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 12,000 |
| その他 | 700 | - |
| 特別損失計 | 10,213 | 13,043 |
| 税引前当年度純利益 | 1,633,424 | 1,900,892 |
| 法人税 | 519,834 | 670,635 |
| 法人税等調整額 | 26,061 | -21,163 |
| 法人税等合計 | 545,896 | 649,472 |
| 四半期純利益 | 1,087,528 | 1,251,420 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 225,678 | -5,910 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 861,849 | 1,257,331 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 16,077,616 | 17,641,373 |
| 商品売上高 | 1,091,888 | 1,566,952 |
| その他の事業売上高 | 12,737 | 12,795 |
| 売上高合計 | 17,182,241 | 19,221,122 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 13,949,799 | 14,593,829 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | - | - |
| 当期商品仕入高 | 896,052 | 1,282,874 |
| 合計 | 896,052 | 1,282,874 |
| 商品期末たな卸高 | - | - |
| 商品売上原価 | 896,052 | 1,282,874 |
| その他の事業売上原価 | 5,722 | 6,232 |
| 売上原価合計 | 14,851,575 | 15,882,935 |
| 売上総利益 | 2,330,666 | 3,338,186 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 25,610 | 25,713 |
| 役員報酬 | 62,250 | 73,494 |
| 給料及び賞与 | 527,968 | 568,942 |
| 賞与引当金繰入額 | 40,600 | 41,800 |
| 退職給付費用 | 29,248 | 30,237 |
| 法定福利費 | 94,709 | 101,663 |
| 株式報酬費用 | 15,758 | 20,507 |
| 福利厚生費 | 2,792 | 2,856 |
| 広告宣伝費 | 4,295 | 3,629 |
| 調査研究費 | 23,669 | 18,754 |
| 賃借料 | 87,832 | 95,556 |
| 消耗品費 | 13,870 | 16,923 |
| 旅費及び交通費 | 59,119 | 64,558 |
| 租税公課 | 30,404 | 46,160 |
| 減価償却費 | 44,212 | 44,491 |
| 支払手数料 | 137,585 | 157,681 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,655 | -1,239 |
| その他 | 119,644 | 123,144 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,324,228 | 1,434,875 |
| 全事業営業利益 | 1,006,438 | 1,903,310 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,312 | 820 |
| 受取配当金 | 10,544 | 8,159 |
| 仕入割引 | 18,951 | 22,427 |
| 受取賃貸料 | 888 | 888 |
| 物品売却益 | 4,777 | 3,683 |
| その他 | 1,359 | 2,316 |
| 営業外収益計 | 37,834 | 38,295 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 129 | 43 |
| 売上割引 | 119 | 602 |
| その他 | - | 0 |
| 営業外費用計 | 249 | 645 |
| 当期経常利益 | 1,044,023 | 1,940,960 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 17,391 | 16,353 |
| 特別利益計 | 17,391 | 16,353 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 6,487 | 1,043 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,500 | - |
| その他 | 700 | - |
| 特別損失計 | 9,687 | 1,043 |
| 税引前当年度純利益 | 1,051,727 | 1,956,270 |
| 法人税 | 368,496 | 645,829 |
| 法人税等調整額 | -13,899 | -18,384 |
| 法人税等合計 | 354,596 | 627,444 |
| 四半期純利益 | 697,131 | 1,328,826 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 190,154 | 25,713 |
| 役員報酬 | 97,934 | 98,082 |
| 給料及び賞与 | 748,583 | 598,609 |
| 退職給付費用 | 38,924 | 30,782 |
| 旅費及び交通費 | 106,900 | 79,089 |
| 賃借料 | 125,667 | 105,553 |
| 支払手数料 | 168,985 | 168,048 |
| 賞与引当金繰入額 | 44,549 | 42,713 |
| 株式報酬費用 | 15,758 | 20,507 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,401 | -1,200 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 25,624 | 21,542 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|