1766 東建コーポレーション

1766
2024/04/24
時価
1441億円
PER 予
21.63倍
2010年以降
4.78-24.05倍
(2010-2023年)
PBR
1.22倍
2010年以降
0.71-2.52倍
(2010-2023年)
配当 予
2.34%
ROE 予
5.64%
ROA 予
3.36%
資料
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訂正有価証券報告書-第41期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

【提出】
2018年6月29日 11:48
【資料】
訂正有価証券報告書-第41期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
【短信】
平成29年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年4月30日2017年4月30日
資産の部
流動資産
現金・預金95,856111,053
受取手形・完成工事未収入金等4,2804,959
未成工事支出金1,2981,273
その他のたな卸資産1,1041,265
繰延税金資産2,7633,167
その他1,5141,556
貸倒引当金-74-69
流動資産計106,743123,206
固定資産
有形固定資産
建物・構築物22,54022,555
減価償却累計額-10,868-11,481
建物・構築物(純額)11,67211,073
機械11,58812,784
減価償却累計額-9,752-10,159
機械1,8352,624
土地15,50216,868
その他2,8534,099
減価償却累計額-130-69
その他(純額)2,7224,030
有形固定資産合計31,73334,596
無形固定資産1,1071,215
投資その他の資産
長期貸付金5,3384,646
繰延税金資産2,0522,140
その他4,3704,778
貸倒引当金-281-316
投資その他の資産合計11,47811,248
固定資産計44,31947,061
資産の部合計151,062170,267
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等26,46830,225
未払法人税等3,0394,031
未成工事受入金8,61510,298
預り金11,29812,464
賞与引当金1,6411,694
役員賞与引当金90135
完成工事補償引当金413512
その他11,55511,087
流動負債計63,12270,450
固定負債
役員退職慰労引当金643673
退職給付に係る負債2,7552,992
長期預り保証金18,34518,826
その他4,1884,106
固定負債計25,93226,599
負債の部合計89,05597,050
純資産の部
株主資本
資本金4,8004,800
資本剰余金1616
利益剰余金57,67968,732
自己株式-88-94
株主資本合計62,40773,454
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金258379
退職給付に係る調整累計額-663-623
その他の包括利益累計額合計-405-243
非支配株主持分66
純資産の部合計62,00773,217
負債・純資産合計151,062170,267

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年4月30日2017年4月30日
資産の部
流動資産
現金・預金78,88391,394
完成工事未収入金3,2473,709
未成工事支出金1,1211,059
材料貯蔵品153145
前払費用215215
繰延税金資産2,5722,989
その他544571
貸倒引当金-19-14
流動資産計86,717100,070
固定資産
有形固定資産
建物11,26211,176
減価償却累計額-5,305-5,594
建物(純額)5,9575,581
構築物2,0692,120
減価償却累計額-1,323-1,387
構築物(純額)746732
機械及び装置296297
減価償却累計額-220-230
機械及び装置(純額)7667
車両運搬具135167
減価償却累計額-121-129
車両運搬具(純額)1338
工具器具・備品3,2604,382
減価償却累計額-2,872-2,975
工具器具・備品(純額)3881,406
土地4,3675,689
リース資産207113
減価償却累計額-129-67
リース資産(純額)7845
建設仮勘定2140
その他2,1342,175
減価償却累計額-589-592
その他(純額)1,5451,582
有形固定資産合計13,19415,185
無形固定資産
借地権8888
ソフトウエア582581
その他343453
無形固定資産合計1,0151,123
投資その他の資産
投資有価証券1,1351,357
関係会社株式3,0523,052
その他の関係会社有価証券7,1418,817
出資金00
関係会社出資金4,1694,163
長期貸付金151142
関係会社長期貸付金4,4013,648
破産更生債権等9932
長期前払費用4752
繰延税金資産1,5101,400
その他2,8803,020
貸倒引当金-226-224
投資その他の資産合計24,36125,462
固定資産計38,57041,771
資産の部合計125,288141,842
負債の部
流動負債
支払手形6,1717,227
工事未払金14,19416,254
リース債務3423
未払金4,5354,243
未払費用5,1186,409
未払法人税等1,9212,937
未成工事受入金8,61510,298
預り金11,21512,379
前受収益5359
賞与引当金1,5201,574
役員賞与引当金87133
完成工事補償引当金413512
その他2,300875
流動負債計56,18262,927
固定負債
リース債務4825
役員退職慰労引当金640672
退職給付引当金1,9292,118
資産除去債務303303
長期預り保証金17,17617,664
その他3,1893,117
固定負債計23,28823,901
負債の部合計79,47186,829
純資産の部
株主資本
資本金4,8004,800
資本剰余金
資本準備金1616
その他資本剰余金00
資本剰余金合計1616
利益剰余金
利益準備金1,1381,183
その他利益剰余金
別途積立金23,50023,500
繰越利益剰余金16,20825,250
利益剰余金合計40,84749,933
自己株式-88-94
株主資本合計45,57554,655
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金241357
その他の包括利益累計額合計241357
純資産の部合計45,81755,012
負債・純資産合計125,288141,842

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年4月30日2017年4月30日
たな卸資産の注記
商品及び製品407526
仕掛品110104
材料貯蔵品585634

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目