1766 東建コーポレーション

1766
2026/10/02
時価
1733億円
PER 予
9.81倍
2010年以降
4.78-24.05倍
(2010-2026年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.71-2.52倍
(2010-2026年)
配当 予
3.11%
ROE 予
12.61%
ROA 予
7%
資料
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東建コーポレーション(1766)の貸借対照表

【提出】
2018年7月27日 16:33
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
【短信】
平成30年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年4月30日2018年4月30日
資産の部
流動資産
現金・預金111,053119,196
受取手形・完成工事未収入金等4,9596,205
未成工事支出金1,2731,026
その他のたな卸資産1,2651,405
繰延税金資産3,1673,219
その他1,5561,597
貸倒引当金-69-71
流動資産計123,206132,579
固定資産
有形固定資産
建物・構築物22,55522,590
減価償却累計額-11,481-11,975
建物・構築物(純額)11,07310,615
機械12,78414,508
減価償却累計額-10,159-10,293
機械2,6244,214
土地16,86817,268
その他4,0998,527
減価償却累計額-69-93
その他(純額)4,0308,433
有形固定資産合計34,59640,531
無形固定資産1,2151,421
投資その他の資産
長期貸付金4,6464,108
繰延税金資産2,1402,206
その他4,7784,565
貸倒引当金-316-284
投資その他の資産合計11,24810,596
固定資産計47,06152,549
資産の部合計170,267185,129
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等30,22532,088
未払法人税等4,0314,201
未成工事受入金10,29810,050
預り金12,46413,548
賞与引当金1,6941,752
役員賞与引当金135-
完成工事補償引当金512439
その他11,08711,719
流動負債計70,45073,800
固定負債
役員退職慰労引当金673709
退職給付に係る負債2,9923,178
長期預り保証金18,82619,314
その他4,1063,997
固定負債計26,59927,199
負債の部合計97,050101,000
純資産の部
株主資本
資本金4,8004,800
資本剰余金1616
利益剰余金68,73279,567
自己株式-94-161
株主資本合計73,45484,222
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金379405
退職給付に係る調整累計額-623-505
その他の包括利益累計額合計-243-99
非支配株主持分66
純資産の部合計73,21784,129
負債・純資産合計170,267185,129

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2017年4月30日2018年4月30日
資産の部
流動資産
現金・預金91,39497,509
完成工事未収入金3,7094,916
未成工事支出金1,059945
材料貯蔵品145142
前払費用215218
繰延税金資産2,9893,010
その他571648
貸倒引当金-14-14
流動資産計100,070107,377
固定資産
有形固定資産
建物11,17611,295
減価償却累計額-5,594-5,797
建物(純額)5,5815,498
構築物2,1202,020
減価償却累計額-1,387-1,423
構築物(純額)732597
機械及び装置297310
減価償却累計額-230-239
機械及び装置(純額)6770
車両運搬具167168
減価償却累計額-129-143
車両運搬具(純額)3825
工具器具・備品4,3825,840
減価償却累計額-2,975-2,913
工具器具・備品(純額)1,4062,926
土地5,6895,724
リース資産113122
減価償却累計額-67-91
リース資産(純額)4531
建設仮勘定4015
その他2,1751,598
減価償却累計額-592-596
その他(純額)1,5821,002
有形固定資産合計15,18515,892
無形固定資産
借地権8860
ソフトウエア581891
その他453413
無形固定資産合計1,1231,365
投資その他の資産
投資有価証券1,3571,053
関係会社株式3,0523,052
その他の関係会社有価証券8,81713,858
出資金00
関係会社出資金4,1634,169
長期貸付金142132
関係会社長期貸付金3,6482,748
破産更生債権等3232
長期前払費用5242
繰延税金資産1,4001,518
その他3,0203,049
貸倒引当金-224-222
投資その他の資産合計25,46229,436
固定資産計41,77146,694
資産の部合計141,842154,071
負債の部
流動負債
支払手形7,2276,719
工事未払金16,25418,462
リース債務2315
未払金4,2434,300
未払費用6,4096,681
未払法人税等2,9372,993
未成工事受入金10,29810,050
預り金12,37913,452
前受収益5961
賞与引当金1,5741,597
役員賞与引当金133-
完成工事補償引当金512439
その他875867
流動負債計62,92765,642
固定負債
リース債務2518
役員退職慰労引当金672707
退職給付引当金2,1182,315
資産除去債務303291
長期預り保証金17,66418,184
その他3,1173,013
固定負債計23,90124,531
負債の部合計86,82990,173
純資産の部
株主資本
資本金4,8004,800
資本剰余金
資本準備金1616
その他資本剰余金00
資本剰余金合計1616
利益剰余金
利益準備金1,1831,183
その他利益剰余金
別途積立金23,50023,500
繰越利益剰余金25,25034,183
利益剰余金合計49,93358,867
自己株式-94-161
株主資本合計54,65563,522
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金357375
その他の包括利益累計額合計357375
純資産の部合計55,01263,897
負債・純資産合計141,842154,071

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2017年4月30日2018年4月30日
たな卸資産の注記
商品及び製品526515
仕掛品104113
材料貯蔵品634777

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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