有価証券報告書-第45期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/07/30 13:51
【資料】
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【項目】
129項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年4月30日)
当連結会計年度
(2021年4月30日)
繰延税金資産
未払費用1,684百万円1,665百万円
退職給付に係る負債1,1971,125
減損損失7151,028
賞与引当金509425
資産除去債務522519
繰延利益279253
未払金335373
その他1,9161,995
繰延税金資産小計7,1607,388
評価性引当額△1,285△1,540
繰延税金資産合計5,8755,847
繰延税金負債
その他507百万円489百万円
繰延税金負債合計507489
繰延税金資産の純額5,3675,358

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年4月30日)
当連結会計年度
(2021年4月30日)
法定実効税率
(調整)
30.60%30.60%
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.730.29
住民税均等割1.321.12
評価性引当額の増減0.511.66
その他1.090.33
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
34.2534.00