有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 16:06
【資料】
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【項目】
100項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損5,205千円5,205千円
関係会社株式162,635千円162,635千円
税務上の繰越欠損金40,370千円51,333千円
関係会社事業損失引当金284,201千円281,991千円
貸倒引当金46千円45千円
商標権減損損失5,643千円3,962千円
その他347千円346千円
評価性引当額△498,451千円△505,517千円
合計― 千円―千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。

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