有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,951 | 9,868 |
受取手形及び売掛金 | 3,559 | 3,401 |
商品及び製品 | 3,164 | 3,245 |
仕掛品 | 1,849 | 1,884 |
原材料及び貯蔵品 | 440 | 491 |
繰延税金資産 | 273 | 392 |
その他 | 210 | 255 |
貸倒引当金 | -13 | -15 |
流動資産合計 | 19,434 | 19,525 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,822 | 16,788 |
減価償却累計額 | -10,696 | -10,903 |
建物及び構築物(純額) | 6,125 | 5,885 |
機械装置及び運搬具 | 10,816 | 10,541 |
減価償却累計額 | -7,524 | -7,798 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,292 | 2,742 |
建物及び構築物(純額) | 6,125 | 5,885 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,292 | 2,742 |
土地 | 16,758 | 16,758 |
建設仮勘定 | 291 | 1,031 |
その他 | 668 | 670 |
減価償却累計額 | -553 | -571 |
その他(純額) | 114 | 98 |
その他(純額) | 114 | 98 |
有形固定資産合計 | 26,583 | 26,516 |
無形固定資産 | | |
のれん | 307 | 257 |
土地使用権 | 147 | 192 |
ソフトウエア | 18 | 17 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 476 | 470 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,060 | 5,924 |
繰延税金資産 | - | 157 |
その他 | 670 | 664 |
貸倒引当金 | -4 | -8 |
投資その他の資産合計 | 6,726 | 6,737 |
固定資産合計 | 33,785 | 33,723 |
資産合計 | 53,220 | 53,249 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,070 | 2,297 |
未払法人税等 | 82 | 155 |
賞与引当金 | 151 | 143 |
その他 | 2,102 | 2,408 |
流動負債合計 | 4,406 | 5,004 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 78 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,460 | 2,460 |
退職給付引当金 | 1,347 | 1,297 |
その他 | 649 | 603 |
固定負債合計 | 4,536 | 4,362 |
負債合計 | 8,942 | 9,366 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,706 | 31,706 |
資本剰余金 | 11,389 | 11,389 |
利益剰余金 | 5,957 | 6,400 |
自己株式 | -2,409 | -2,772 |
株主資本合計 | 46,642 | 46,723 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 112 | 10 |
繰延ヘッジ損益 | -886 | -940 |
土地再評価差額金 | -1,483 | -1,483 |
為替換算調整勘定 | -220 | -533 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,478 | -2,946 |
少数株主持分 | 112 | 106 |
純資産合計 | 44,277 | 43,882 |
負債純資産合計 | 53,220 | 53,249 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,897 | 6,515 |
受取手形 | 105 | 83 |
売掛金 | 3,447 | 3,263 |
商品及び製品 | 3,149 | 3,111 |
仕掛品 | 12 | - |
原材料及び貯蔵品 | 64 | 36 |
前渡金 | 11 | 17 |
前払費用 | 47 | 47 |
繰延税金資産 | 262 | 385 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 65 |
未収入金 | 1,127 | 1,253 |
その他 | 159 | 285 |
貸倒引当金 | -13 | -15 |
流動資産合計 | 14,272 | 15,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,230 | 15,202 |
減価償却累計額 | -9,693 | -9,876 |
建物(純額) | 5,537 | 5,326 |
構築物 | 1,036 | 1,032 |
減価償却累計額 | -868 | -877 |
構築物(純額) | 167 | 154 |
機械及び装置 | 759 | 738 |
減価償却累計額 | -703 | -690 |
機械及び装置(純額) | 56 | 47 |
車両運搬具 | 39 | 31 |
減価償却累計額 | -36 | -27 |
車両運搬具(純額) | 2 | 4 |
工具 | 461 | 470 |
減価償却累計額 | -404 | -431 |
工具 | 57 | 39 |
土地 | 16,852 | 16,852 |
建設仮勘定 | - | 2 |
有形固定資産合計 | 22,673 | 22,426 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16 | 15 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 19 | 18 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,057 | 5,924 |
関係会社株式 | 466 | 466 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 4,536 | 4,622 |
関係会社長期貸付金 | 4,853 | 4,682 |
破産更生債権等 | 4 | 8 |
長期前払費用 | 24 | 22 |
繰延税金資産 | - | 157 |
その他 | 218 | 216 |
貸倒引当金 | -4 | -8 |
投資その他の資産合計 | 16,156 | 16,092 |
固定資産合計 | 38,849 | 38,537 |
資産合計 | 53,122 | 53,587 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 244 | 218 |
買掛金 | 2,352 | 2,500 |
未払金 | 684 | 769 |
未払費用 | 78 | 78 |
未払法人税等 | 70 | 141 |
未払消費税等 | 54 | - |
前受金 | 56 | 49 |
預り金 | 22 | 27 |
賞与引当金 | 89 | 85 |
通貨オプション | 886 | 1,149 |
流動負債合計 | 4,541 | 5,020 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 70 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,478 | 2,478 |
退職給付引当金 | 1,277 | 1,234 |
長期預り保証金 | 414 | 368 |
長期預り敷金 | 233 | 233 |
固定負債合計 | 4,473 | 4,314 |
負債合計 | 9,015 | 9,334 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,706 | 31,706 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,927 | 7,927 |
その他資本剰余金 | 2,720 | 2,720 |
資本剰余金合計 | 10,647 | 10,647 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 7,138 | 7,811 |
利益剰余金合計 | 7,138 | 7,811 |
自己株式 | -3,141 | -3,503 |
株主資本合計 | 46,350 | 46,661 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 100 | -10 |
繰延ヘッジ損益 | -886 | -940 |
土地再評価差額金 | -1,457 | -1,457 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,243 | -2,408 |
純資産合計 | 44,106 | 44,253 |
負債純資産合計 | 53,122 | 53,587 |