有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,868 | 7,608 |
受取手形及び売掛金 | 3,401 | 4,039 |
商品及び製品 | 3,245 | 3,944 |
仕掛品 | 1,884 | 2,021 |
原材料及び貯蔵品 | 491 | 698 |
繰延税金資産 | 392 | 363 |
その他 | 255 | 411 |
貸倒引当金 | -15 | -15 |
流動資産合計 | 19,525 | 19,071 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,788 | 16,918 |
減価償却累計額 | -10,903 | -10,895 |
建物及び構築物(純額) | 5,885 | 6,022 |
機械装置及び運搬具 | 10,541 | 11,185 |
減価償却累計額 | -7,798 | -8,235 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,742 | 2,950 |
建物及び構築物(純額) | 5,885 | 6,022 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,742 | 2,950 |
土地 | 16,758 | 16,646 |
建設仮勘定 | 1,031 | 585 |
その他 | 670 | 715 |
減価償却累計額 | -571 | -607 |
その他(純額) | 98 | 107 |
その他(純額) | 98 | 107 |
有形固定資産合計 | 26,516 | 26,312 |
無形固定資産 | | |
のれん | 257 | 219 |
土地使用権 | 192 | 207 |
ソフトウエア | 17 | 24 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 470 | 453 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,924 | 6,343 |
繰延税金資産 | 157 | 230 |
その他 | 664 | 712 |
貸倒引当金 | -8 | 0 |
投資その他の資産合計 | 6,737 | 7,286 |
固定資産合計 | 33,723 | 34,051 |
資産合計 | 53,249 | 53,122 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,297 | 2,547 |
未払法人税等 | 155 | 328 |
賞与引当金 | 143 | 136 |
その他 | 2,408 | 1,951 |
流動負債合計 | 5,004 | 4,964 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,460 | 2,152 |
退職給付引当金 | 1,297 | 1,279 |
その他 | 603 | 557 |
固定負債合計 | 4,362 | 3,988 |
負債合計 | 9,366 | 8,952 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,706 | 31,706 |
資本剰余金 | 11,389 | 9,397 |
利益剰余金 | 6,400 | 5,740 |
自己株式 | -2,772 | -1,497 |
株主資本合計 | 46,723 | 45,346 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10 | 384 |
繰延ヘッジ損益 | -940 | -492 |
土地再評価差額金 | -1,483 | -751 |
為替換算調整勘定 | -533 | -424 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,946 | -1,283 |
少数株主持分 | 106 | 107 |
純資産合計 | 43,882 | 44,170 |
負債純資産合計 | 53,249 | 53,122 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,515 | 5,193 |
受取手形 | 83 | 85 |
売掛金 | 3,263 | 3,900 |
商品及び製品 | 3,111 | 3,779 |
原材料及び貯蔵品 | 36 | 38 |
前渡金 | 17 | 4 |
前払費用 | 47 | 68 |
繰延税金資産 | 385 | 361 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 65 | - |
未収入金 | 1,253 | 1,319 |
その他 | 285 | 115 |
貸倒引当金 | -15 | -15 |
流動資産合計 | 15,050 | 14,850 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,202 | 14,939 |
減価償却累計額 | -9,876 | -9,836 |
建物(純額) | 5,326 | 5,103 |
構築物 | 1,032 | 1,014 |
減価償却累計額 | -877 | -875 |
構築物(純額) | 154 | 138 |
機械及び装置 | 738 | 734 |
減価償却累計額 | -690 | -696 |
機械及び装置(純額) | 47 | 37 |
車両運搬具 | 31 | 31 |
減価償却累計額 | -27 | -29 |
車両運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具 | 470 | 498 |
減価償却累計額 | -431 | -451 |
工具 | 39 | 46 |
土地 | 16,852 | 16,740 |
建設仮勘定 | 2 | - |
有形固定資産合計 | 22,426 | 22,068 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15 | 23 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 18 | 25 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,924 | 6,343 |
関係会社株式 | 466 | 466 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 4,622 | 4,622 |
関係会社長期貸付金 | 4,682 | 4,724 |
破産更生債権等 | 8 | 0 |
長期前払費用 | 22 | 53 |
繰延税金資産 | 157 | 230 |
その他 | 216 | 188 |
貸倒引当金 | -8 | 0 |
投資その他の資産合計 | 16,092 | 16,628 |
固定資産合計 | 38,537 | 38,723 |
資産合計 | 53,587 | 53,574 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 218 | 240 |
買掛金 | 2,500 | 2,760 |
未払金 | 769 | 703 |
未払費用 | 78 | 97 |
未払法人税等 | 141 | 301 |
前受金 | 49 | 68 |
預り金 | 27 | 21 |
賞与引当金 | 85 | 83 |
通貨オプション | 1,149 | 659 |
流動負債合計 | 5,020 | 4,936 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,478 | 2,169 |
退職給付引当金 | 1,234 | 1,220 |
長期預り保証金 | 368 | 321 |
長期預り敷金 | 233 | 233 |
固定負債合計 | 4,314 | 3,944 |
負債合計 | 9,334 | 8,881 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,706 | 31,706 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,927 | 7,927 |
その他資本剰余金 | 2,720 | 225 |
資本剰余金合計 | 10,647 | 8,152 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 7,811 | 7,414 |
利益剰余金合計 | 7,811 | 7,414 |
自己株式 | -3,503 | -1,725 |
株主資本合計 | 46,661 | 45,547 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -10 | 363 |
繰延ヘッジ損益 | -940 | -492 |
土地再評価差額金 | -1,457 | -725 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,408 | -853 |
純資産合計 | 44,253 | 44,693 |
負債純資産合計 | 53,587 | 53,574 |