有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,608 | 7,948 |
受取手形及び売掛金 | 4,039 | 3,874 |
商品及び製品 | 3,944 | 3,821 |
仕掛品 | 2,021 | 2,201 |
原材料及び貯蔵品 | 698 | 694 |
繰延税金資産 | 363 | 90 |
その他 | 411 | 634 |
貸倒引当金 | -15 | -18 |
流動資産合計 | 19,071 | 19,246 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,918 | 17,208 |
減価償却累計額 | -10,895 | -11,181 |
建物及び構築物(純額) | 6,022 | 6,026 |
機械装置及び運搬具 | 11,185 | 12,540 |
減価償却累計額 | -8,235 | -9,144 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,950 | 3,396 |
土地 | 16,646 | 16,456 |
建設仮勘定 | 585 | 169 |
その他 | 715 | 762 |
減価償却累計額 | -607 | -650 |
その他(純額) | 107 | 112 |
有形固定資産合計 | 26,312 | 26,162 |
無形固定資産 | | |
のれん | 219 | 186 |
土地使用権 | 207 | 230 |
ソフトウエア | 24 | 23 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 453 | 443 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,343 | 7,258 |
繰延税金資産 | 230 | 0 |
その他 | 712 | 757 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 7,286 | 8,016 |
固定資産合計 | 34,051 | 34,621 |
資産合計 | 53,122 | 53,868 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,547 | 2,610 |
未払法人税等 | 328 | 87 |
賞与引当金 | 136 | 128 |
その他 | 1,951 | 1,213 |
流動負債合計 | 4,964 | 4,040 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 304 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,152 | 2,152 |
退職給付引当金 | 1,279 | 1,245 |
その他 | 557 | 509 |
固定負債合計 | 3,988 | 4,212 |
負債合計 | 8,952 | 8,253 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,706 | 31,706 |
資本剰余金 | 9,397 | 9,397 |
利益剰余金 | 5,740 | 5,524 |
自己株式 | -1,497 | -1,884 |
株主資本合計 | 45,346 | 44,744 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 384 | 1,083 |
繰延ヘッジ損益 | -492 | 146 |
土地再評価差額金 | -751 | -751 |
為替換算調整勘定 | -424 | 278 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,283 | 757 |
少数株主持分 | 107 | 114 |
純資産合計 | 44,170 | 45,615 |
負債純資産合計 | 53,122 | 53,868 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,193 | 5,761 |
受取手形 | 85 | 75 |
売掛金 | 3,900 | 3,672 |
商品及び製品 | 3,779 | 3,686 |
原材料及び貯蔵品 | 38 | 48 |
前渡金 | 4 | 0 |
前払費用 | 68 | 62 |
繰延税金資産 | 361 | 88 |
未収入金 | 1,319 | 1,311 |
通貨オプション | - | 237 |
その他 | 115 | 130 |
貸倒引当金 | -15 | -18 |
流動資産合計 | 14,850 | 15,056 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,939 | 14,910 |
減価償却累計額 | -9,836 | -10,038 |
建物(純額) | 5,103 | 4,871 |
構築物 | 1,014 | 1,039 |
減価償却累計額 | -875 | -888 |
構築物(純額) | 138 | 151 |
機械及び装置 | 734 | 715 |
減価償却累計額 | -696 | -683 |
機械及び装置(純額) | 37 | 32 |
車両運搬具 | 31 | 31 |
減価償却累計額 | -29 | -30 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 498 | 516 |
減価償却累計額 | -451 | -477 |
工具 | 46 | 39 |
土地 | 16,740 | 16,550 |
有形固定資産合計 | 22,068 | 21,646 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 23 | 19 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 25 | 21 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,343 | 7,258 |
関係会社株式 | 466 | 466 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 4,622 | 4,622 |
関係会社長期貸付金 | 4,724 | 4,648 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 53 | 36 |
繰延税金資産 | 230 | - |
その他 | 188 | 192 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 16,628 | 17,225 |
固定資産合計 | 38,723 | 38,894 |
資産合計 | 53,574 | 53,950 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 240 | 310 |
買掛金 | 2,760 | 2,736 |
未払金 | 703 | 570 |
未払費用 | 97 | 96 |
未払法人税等 | 301 | 41 |
未払消費税等 | - | 50 |
前受金 | 68 | 48 |
預り金 | 21 | 28 |
賞与引当金 | 83 | 80 |
通貨オプション | 659 | - |
流動負債合計 | 4,936 | 3,963 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 297 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,169 | 2,169 |
退職給付引当金 | 1,220 | 1,196 |
長期預り保証金 | 321 | 274 |
長期預り敷金 | 233 | 233 |
固定負債合計 | 3,944 | 4,170 |
負債合計 | 8,881 | 8,134 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,706 | 31,706 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,927 | 7,927 |
その他資本剰余金 | 225 | 225 |
資本剰余金合計 | 8,152 | 8,152 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 7,414 | 7,577 |
利益剰余金合計 | 7,414 | 7,577 |
自己株式 | -1,725 | -2,112 |
株主資本合計 | 45,547 | 45,323 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 363 | 1,070 |
繰延ヘッジ損益 | -492 | 146 |
土地再評価差額金 | -725 | -725 |
その他の包括利益累計額合計 | -853 | 491 |
純資産合計 | 44,693 | 45,815 |
負債純資産合計 | 53,574 | 53,950 |